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证券代码:600216 证券简称:浙江医药 公告编号:临 2020-007浙江医药股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期 2011年 7月 18日 是否曾从事证券服务业务 是执业资质
注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册事务所、英国财务汇报局(FRC)注册事务所等注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128号 6楼
2.人员信息
首席合伙人 胡少先 合伙人数量 204人上年末从业人员类别及数量
注册会计师 1606 人
从业人员 5603 人
从事过证券服务业务的注册会计师 1216 人注册会计师人数
近一年变动情况
新注册 355人,转入 98人,转出 255人
3.业务规模
上年度业务收入 22亿元 上年末净资产 2.7 亿元上年度上市公司
(含 A、B 股)年
年报家数 403 家
年报收费总额 4.6 亿元涉及主要行业制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,文化、报审计情况 体育和娱乐业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,建筑业,交通运输业,金融业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,教育,综合,采矿业等资产均值 约 103亿元
4.投资者保护能力
职业风险基金与职业保险状况 投资者保护能力职业风险基金累计已计提金额
1亿元以上 相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任购买的职业保险累计赔偿限额
1亿元以上
5.独立性和诚信记录天健会计师事务所(特殊普通合伙)不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,近三年诚信记录如下:
类型 2017年度 2018年度 2019年度
刑事处罚 无 无 无
行政处罚 无 无 无
行政监管措施 2次 3次 5次
自律监管措施 1次 无 无
天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年所受到的行政监管措施和自律
监管措施具体如下表所示:
序号处理类型
处 理 决 定文号
处理决定名称 处理机关处理日期
所涉项目 是否影响目前职业
1 自律监管措施股转系统发
〔2017〕77号关于对天健会计师事务所(特殊普通合伙)采取自律监管措施的决定全国中小企业股份转让系统
2017年2
月28日杭州天元宠物股份有限公
司2014-2015年度审计报告否
2 行政监管措施行政监管措施决
定书〔2017〕53号关于对天健会计师事务所及相关人员采取出具警示函措施的决定浙江证监局
2017年8
月11日利欧集团股份有限公司
2016年年报否
3 行政监管措施行政监管措施决
定书〔2017〕21号关于对天健会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所采取出具警示函措施的决定海南证监局
2017年
11月3日海南海药股份有限公司
2016年度财务报表审计项目否
4 行政监管措施行政监管措施决
定书〔2018〕1号关于对天健会计师事务所(特殊普通合伙)及阮
响华、陈洪涛采取出具警示函措施的决定
四川证监局
2018年1
月8日成都市路桥工程股份有限
公司2016年度审计报告项目否
5 行政监管措施行政监管措施决
定书〔2018〕21号关于对天健会计师事务所(特殊普通合伙)采取出具警示函措施的决定中国证监会
2018年2
月22日湖南大康农业股份有限公
司2016度财务报告审计项
目、上海成蹊信息科技有限公司重大资产重组审计项目否
6 行政监管措施行政监管措施决
定书〔2018〕19号关于对天健会计师事务所(特殊普通合伙)采取出具警示函措施的决定广东证监局
2018年5
月11日
中青朗顿(北京)教育科技股份有限公司2014年度财务报表审计项目否
7 行政监管措施行政监管措施决
定书〔2019〕7号关于对天健会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师黄志恒
、章天赐采取出具警示函措施的决定福建证监局
2019年3
月14日贵人鸟股份有限公司
2015-2017年度财务报表审计项目否
8 行政监管措施行政监管措施决
定书〔2019〕17号关于对天健会计师事务所(特殊普通合伙)采取出具警示函措施的决定浙江证监局
2019年3
月15日贝因美婴童食品股份有限
公司、南京普天通信股份有限公司、重庆秦安机电股份有限公司、成都云图控股股份有限公司2017年年报审计项目否
9 行政监管措施行政监管措施决
定书〔2019〕75号关于对天健会计师事务所(特殊普通合伙)、金顺兴、李振华采取出具警示函措施的决定广东证监局
2019年9
月17日罗顿发展股份有限公司
2014年度年报审计项目否
10 行政监管措施行政监管措施决
定书〔2019〕138号关于对天健会计师事务所(特殊普合伙)及注册
会计师陈志维、李琼娇采取出具警示函措施的决定浙江证监局
2019年
12月6日海越能源集团股份有限公
司2017年年报审计项目涉及会计差错部分否
11 行政监管措施行政监管措施决
定书〔2019〕119号关于对天健会计师事务所(特殊普通合伙)、禤文欣、陈建成采取出具警示函措施的决定广东证监局
2019年
12月20日西陇科学股份有限公司
2018年度审计项目否
(二)项目成员信息
1.人员信息项目组成员
姓名 执业资质 从业经历
兼 职情况是否从事过证券服务业务项目合伙人
严善明 注册会计师
1999年起至今,天健会计师事务所,从事审计业务相关工作。
无 是质量控制复核人
倪侃侃 注册会计师
2000年起至今,天健会计师事务所,从事审计业务相关工作。
无 是本期签字会计师
严善明 注册会计师
1999年起至今,天健会计师事务所,从事审计业务相关工作。
无 是
谢鑫华 注册会计师
2009年起至今,天健会计师事务所工作,从事审计业务相关工作。
无 是
2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况
上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,
近三年诚信记录如下:
类型 2017年度 2018年度 2019年度
刑事处罚 无 无 无
行政处罚 无 无 无
行政监管措施 无 无 无
自律监管措施 无 无 无
(三)审计收费
2019 年度财务审计费用为 190万元,内控审计费用为 25万元,本次收费是
以天健会计师事务所(特殊普通合伙)各级别工作人员在本次工作中所耗费的时
间为基础计算的。2020 年度审计收费需根据 2020 年度的审计工作量与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定。
公司 2019 年度财务审计费用较 2018 年度增加 15 万元,内控审计费用价格
与 2018 年度一致。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
(一)公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所(特殊普通合伙)的专
业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查,认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质,能够满足公司审计工作的要求,同意向董事会提议续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。
(二)公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见,天健会计师
事务所(特殊普通合伙)在为公司提供财务及内控审计服务工作中,独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务,且该所在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定,因此,我们同意公司继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构,同意将该议案提交公司股东大会审议。
(三)公司于 2020 年 4 月 23日召开第八届十次董事会,审议通过了《关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案》,天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年度财务报告和内部控制审计单位,基于其在为公司提供 2019年度财务及内控审计服务期间,较好地履行了审计责任和义务,公司拟继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构,并拟支付天健会计师事务所(特殊普通合伙)2019年度财务审计费用 190万元、内部控制审计费用 25万元。
(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
浙江医药股份有限公司董事会
2020年 4月 24日 |
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