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维维食品饮料股份有限公司内部控制审计报告
2021年度
防。伪编码:31000006202264943V
被审计单位名称:维维食品饮料股份有限公司
报告文号:信会师报字[2022]第2A10173号
签字注册会计师:冯蕾
注师编号:310000052124
签字注册会计师:程人坚
注师编号:310000061751
事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
事务所电话:021-23280000
事务所地址:南京东路61号4楼
业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具,业务报告的法律责任主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址:https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch
BDQ表
立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDOCHINASHULUNPANCERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP
内部控制审计报告
信会师报字[2022]第ZA10173号
维维食品饮料股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相
关要求,我们审计了维维食品饮料股份有限公司(以下简称:贵公司)
2021年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企
业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评
价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的
有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷
进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。
此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策
和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的
有效性具有一定风险。
内部控制审计报告第1页
BDO
立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDOCHINASHULUNPANCERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,贵公司于2021年12月31日按照《企业内部控制基
本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控
制。
立信会计师事务所中国注册会计师:
(特殊普通合伙
少
会计师事务所
附珠普通合优)中国注册会计师:程会中
那人
注坚师册
中国·上海
二〇二二年三月三日
内部控制审计报告第2页
国家市场监督管理总局监制:
半已总
成立日期
合伙期
营业执照
主要经
副本
govcn
-社会信用代码
64
国家企业信用信息公示系统网址
经营范围
执行事务合伙
师法定业务的
经财正
…。"
年度检验登记
AnnualRenewlRelration
本证书经检脸令格,继续有效一年hirtiaiidrinotheryarnftrhisrenewai一
事务屏年度检验登记AnnualRcnewalRegistation年
本证书经检险合格,继续有效一Thiscertiiicateiswalidtoranothcrycarafter
rhiircneal.
让书编号:NapECeriiatt批准注册协会0061751市注册会计师协会
10000611
发证日期Daleollssuincc上你已通过202年年检海市注册会中师协会2021年10月30日 |
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