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四川成飞集成科技股份有限公司
2022年度财务预算方案
一、预算编制说明
根据对2022年整体经济环境、国家产业政策、市场预测等各方面信息的综
合分析判断,并坚持以市场研判为依据,以自身资源为基础的原则,公司编制了
2022年度全面预算。
二、预算编制基本假设
1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规及产业政策无重大变化;
2、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀无重大变化;
3、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行,不受政府政
策变化的重大影响;
4、无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。
三、2022年度主要财务指标预测
1、营业收入:2022年计划实现营业收入较上年增长0-15%;
2、利润总额:2022年计划实现利润总额较上年增长0-8%。
四、风险提示
本预算为公司2022年度经营计划的管理控制指标,能否实现受新业务拓展进度、运营质量以及宏观经济环境与市场需求变化等重大不确定性影响,不代表公司2022年度盈利预测,存在一定的不确定性,请投资者注意投资风险。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2022年3月15日 |
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