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三全食品股份有限公司
审计委员会关于续聘公司2022年度审计机构的书面审核意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关
规定,我们作为三全食品股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会委员,对公司续聘2022年度审计机构事项进行了认真审核,并发表审核意见如下:
经核查,致同会计师事务所(特殊普通合伙)具备良好的执业操守和业务素质,具有较强的专业胜任能力和公司所在行业的审计经验,较好地完成了公司委托的各项财务审计工作,致同会计师事务所(特殊普通合伙)及其项目成员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。鉴于致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则,为保持审计业务的连续性,综合考虑审计质量和服务水平,同时基于双方良好的合作,同意公司聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,聘期一年,并将相关议案提交公司董事会审议。
1审计委员会(签字):
郝秀琴张雷任彦君三全食品股份有限公司审计委员会年月日
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