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关于对海南机场设施股份有限公司
涉及财务公司关联交易存贷款业务的
专项审核报告
众环专字[2022]1710050号关于对海南机场设施股份有限公司
涉及财务公司关联交易存贷款业务的专项审核报告
众环专字[2022]1710050号
海南机场设施股份有限公司全体股东:
我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了海南机场设施股份有限公司(以下简称“海南机场”)2021年度的财务报表,包括2021年12月31日的合并及公司资产负债表,2021年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并出具了无保留意见的审计报告。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》(上证发[2022]6号)的要求,海南机场编制了后附的“海南机场设施股份有限公司2021年度涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务情况的汇总表”(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是海南机场管理层的责任。我们对汇总表所载资料与海南机场2021年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了复核,在所有重大方面未发现不一致之处。除了对海南机场实施了
2021年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外,我们并未对
汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好的理解海南机场2021年度涉及财务公司关联交易的存贷款等金融
业务情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 |
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