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克劳斯:克劳斯玛菲股份有限公司关于聘请公司2022年度财务和内控审计机构的事前认可意见

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克劳斯:克劳斯玛菲股份有限公司关于聘请公司2022年度财务和内控审计机构的事前认可意见

八度 发表于 2022-10-29 00:00:00 浏览:  696 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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克劳斯玛菲股份有限公司独立董事
关于聘请公司2022年度财务和内控审计机构的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,我们作为克劳斯玛菲股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)的独立董事,对以下议案进行了事前审查,发表意见如下:
关于对《关于聘请公司2022年度财务和内控审计机构的议案》的事前认可意见
公司聘请立信为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构,符合公司战略发展需要和审计需求。立信拥有会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司财务和内部控制审计工作要求。公司已就变更会计师事务所的相关事项与原审计机构进行了沟通,且原审计机构对该事项进行确认并表示无异议。因此,同意将该议案提交公司第七届董事会第三十五次会议审议。
克劳斯玛菲股份有限公司独立董事何斌辉王清云孙凌玉
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