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华数传媒:关于续聘2022年度会计师事务所的公告

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华数传媒:关于续聘2022年度会计师事务所的公告

猫吃桃 发表于 2022-12-10 00:00:00 浏览:  557 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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证券代码:000156证券简称:华数传媒公告编号:2022-054
华数传媒控股股份有限公司
关于续聘2022年度会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
根据华数传媒控股股份有限公司(以下简称“公司”)采购管理制度相关规定,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)为公司
2022年度会计师事务所,2022年度服务费用预计为190万元,具体以双方合同签署金额为准。
天健系符合《证券法》规定的会计师事务所,具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表审计意见。公司拟续聘天健为公司2022年度审计机构,为公司提供内部控制以及财务审计服务。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
(一)机构信息
1、基本信息
事务所名称天健会计师事务所(特殊普通合伙)成立日期2011年7月18日组织形式特殊普通合伙注册地址浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼首席合伙人胡少先上年末合伙人数量210人上年末执业人员注册会计师1900人数量签署过证券服务业务审计报告的注册会计师749人
业务收入总额35.01亿元
2021年业务收入审计业务收入31.78亿元
证券业务收入19.01亿元
1客户家数601家
审计收费总额6.21亿元制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,建筑业,电力、热
2021年上市公司
力、燃气及水生产和供应业,金融业,交通运(含 A、B股)审
涉及主要行业输、仓储和邮政业,文化、体育和娱乐业,租计情况
赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,采矿业,住宿和餐饮业,教育,综合等本公司同行业上市公司审计客户家数7
2、投资者保护能力上年末,天健累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年天健已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
3、诚信记录
天健近三年(2019年1月1日至2021年12月31日)因执业行为受到监督
管理措施15次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。39名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施19次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
(二)项目信息
1、基本信息
何时开何时开始项目何时成何时开始从事为本公司近三年签署或复核上市公司审计组成姓名为注册始在本上市公提供审计报告情况员会计师所执业司审计服务签署伟星股份公司2019年度审计项目报告;签署诺力股份公司
合伙江娟20042002200420112019-2021年度审计报告;签署华人数传媒2021年度审计报告;签署
当虹科技2019-2020年度审计报江娟2004200220042011告;签署正泰电器2021年度审计签字报告
注册签署喜临门2020-2021年度审计
会计报告;签署腾达建设2020-2021年师王绍武2015201320152013度审计报告;签署华数传媒2021年度审计报告;签署当虹科技2021
2年度审计报告
2019年报复核:罗顿发展、喜临
质量门、华数传媒
控制2020年报复核:喜临门、华数传陈孛2005200220152020复核媒
人2021年报复核:喜临门、华数传媒
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2022年度服务费用预计为190万元,具体以双方合同签署金额为准,公司
经营管理层将根据实际业务和工作量情况,参照市场价格,以公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、公司第十一届董事会审计委员会第三次会议通过审查天健有关资格证照、相关信息和诚信记录,认为其在执业过程中坚持独立审计准则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行审计机构应尽的职责,认可天健的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,同时为保证审计工作的连续性,同意续聘天健为公司2022年度审计机构,并提交公司董事会审议。
2、独立董事事前认可意见:通过与公司管理层的沟通,并查阅了公司提供
的相关资料,我们认为天健系符合《证券法》规定的会计师事务所,对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2022年度财务审计和内部控制审计的工作要求,同意将该事项提交公司董事会审议。
3、独立董事独立意见:天健系符合《证券法》规定的会计师事务所,具有
上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,为公司出具的审计报告客观、公正地
3反映了公司的财务状况和经营成果,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。续聘天健有利于保障上市公司审计工作的质量,保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益,公司董事会审议及表决该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此,同意聘请天健为公司2022年度的财务审计机构和内部控制审计机构,并同意提交公司股东大会审议。
4、公司于2022年12月9日召开第十一届董事会第四次会议、第十一届监事会第四次会议均全票审议通过《关于续聘2022年度会计师事务所及内部控制审计机构的议案》,同意续聘天健为公司2022年度会计师事务所,为公司提供内部控制以及财务审计服务。本事项尚需提交公司股东大会审议批准,并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第十一届董事会第四次会议决议;
2、第十一届监事会第四次会议决议;
3、第十一届董事会审计委员会第三次会议决议;
4、独立董事关于十一届四次董事会相关事项的事前认可意见和独立意见;
5、天健的营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,
拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
华数传媒控股股份有限公司董事会
2022年12月9日
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