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江铃汽车:内部控制审计报告

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江铃汽车:内部控制审计报告

生活 发表于 2023-3-30 00:00:00 浏览:  394 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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江铃汽车股份有限公司
2022年度内部控制审计报告
pWC普华永道
内部控制审计报告
普华永道中天特审字(2023)第0479号
(第一页,共二页)
江铃汽车股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审
计了江铃汽车股份有限公司(以下简称“江铃汽车公司”)2022年12月31日的
财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价
指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是江铃汽车公司
董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计
意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况
的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根
据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼邮编200021
总机:+86(21)23238888,传真:+86(21) 2323 8800,www.pwccn.com
pWC普华永道
普华永道中天特审字(2023)第0479号
(第二页,共二页)
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,江铃汽车公司于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》
和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
中国
注册会计师
叶骏
普华永道中关?注册会计师叶孜310000070303
会计师事务所(特殊普通合伙)叶孜310000070303
叶骏
2023年3月28日中国上海市注册会计师省敏洁
肖敏洁洁师册
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