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关于蓝星安迪苏股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位:蓝星安迪苏股份有限公司
审计单位:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话:010-61958799附表2关于蓝星安迪苏股份有限公司
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位:万元
2022年
2022年度
上市公度往来往来方与上2022年期往来累计2022年度偿2022年期其他关联资金资金往来方司核算资金的外币折算往来形往来性市公司的关初往来资发生金额还累计发生末往来资往来名称的会计利息影响成原因质系金余额(不含利金额金余额科目(如息)
有)
大股东及其附中国蓝星本公司之母应收账776.8400073.82850.66提供劳经营性
属企业(集团)股公司款务往来份有限公司
Elkem 与本公司同 应收账 211.54 1964.97 0 (1883.94) 9.54 302.11 销售商 经营性
Silicones 受母公司控 款 品 往来
France SAS 制
天华化工机与本公司同预付账177.5000(177.50)00采购商经营性械及自动化受最终控制款品往来研究设计院方控制有限公司
昊华化工科与本公司同预付账275.6600(275.66)00采购商经营性技集团股份受最终控制款品往来有限公司方控制与本公司同受最终控制方控制
华夏汉华化与本公司同预付账014.7500014.75采购商经营性工装备有限受最终控制款品往来公司方控制
中国化工财与本公司同银行存20626.577000.00176.37(27802.94)00资金存经营性务有限公司受最终控制款放往来方控制
中化集团财与本公司同银行存0471806.55313.97(461731.01)010389.51资金存经营性务有限责任受最终控制款放往来公司方控制
总计///22068.11480786.27490.34(491871.05)83.3611557.03// |
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