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信雅达:信雅达科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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信雅达:信雅达科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

八度 发表于 2023-4-15 00:00:00 浏览:  436 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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证券代码:600571证券简称:信雅达公告编号:2023-012
信雅达科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
*拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
信雅达科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第八届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为本公司2023年度审计机构及2022年度审计费用的议案》,上述议案尚需提请公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下:
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
事务所名称天健会计师事务所(特殊普通合伙)成立日期2011年7月18日是否曾从事证券服务业务是
注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中
央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业
执业资质 审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代理及咨
询、美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册事务所、英国财
务汇报局(FRC)注册事务所等注册地址浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼首席合伙人胡少先上年末合伙人数量225人上年末从业人注册会计师2064人员类别及数量签署过证券服务业务审计报告的注册会计师780人
2021年度业务业务收入总额35.01亿元
1收入审计业务收入31.78亿元
证券业务收入19.01亿元客户家数612家
审计收费总额6.32亿元制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,建筑业,电力、热力、燃气及水生产和供应
2022年上市公业,金融业,交通运输、仓储和邮政
司 (含 A、B 涉及主要行业 业,文化、体育和娱乐业,租赁和商务股)审计情况服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,采矿业,住宿和餐饮业,教育,综合等本公司同行业上市公
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司审计客户家数上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
起诉(仲被诉(被仲诉讼(仲诉讼(仲裁)金诉讼(仲裁)结果裁人)裁人)裁)事件额一审判决天健在投资者损
亚太药业、部分案件在诉前
失的5%范围内承担比例连
投资者天健、安信年度报告调解阶段,未统带责任,天健投保的职业证券计保险足以覆盖赔偿金额
案件尚未开庭,天健投保罗顿发展、投资者年度报告未统计的职业保险足以覆盖赔偿天健金额
东海证券、案件尚未开庭,天健投保投资者华仪电气、年度报告未统计的职业保险足以覆盖赔偿天健金额
伯朗特机案件尚未开庭,天健投保天健、天健器人年度报告未统计的职业保险足以覆盖赔偿广东分所股份有限金额
2公司
3.诚信记录
天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2020年1月1日至2022年12月31日)因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次,未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次,未受到刑事处罚,共涉及39人。
(二)项目信息
1.基本信息
何时成为何时开始何时开始何时开始为近三年签署或项目组成姓名注册会计从事上市在本所执本公司提供复核上市公司员师公司审计业审计服务审计报告情况项目合伙近三年签署了
吕瑛群2000年1998年2000年2021年古越龙山、东人
睦股份、纵横
通信、锦浪科
技、开勒环
吕瑛群2000年1998年2000年2021年境、东望时
拟签字会代、当虹科技等上市公司年计师度审计报告近三年签署了徐伟博2016年2013年2016年2021年信雅达年度审计报告拟质量控近三年签署了王伟秋2008年2009年2017年2022年炬芯科技年度制复核人审计报告
2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为
受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表:
3序处理处罚日处理处罚类
姓名实施单位事由及处理处罚情况号期型
事由:一、未对银行函证实
施有效控制,函证程序执行不到位;二、未对募集资金
2020年10专户对账单的异常迹象保
1吕瑛群出具警示函浙江证监局
月29日持合理怀疑,审计程序不到位。处罚情况:出具警示函的监督管理措施,并记入证券期货市场诚信档案。
3.独立性
天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
2021年度天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司提供财务审计报酬
为人民币100万元,内控审计报酬为人民币25万元,费用共计125万元,与
2020年度审计费用相同。2022年度审计费用将参考行业收费标准,结合本公司
的实际情况确定。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
(一)董事会审计委员会意见
天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业务从业资格,该会计师事务所历年对公司的财务、内控审计均能够严格按照执业要求和相关规定进行,所出具的审计报告能够客观地反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和内控现状。
公司董事会审计委员会还对该会计师事务所从事公司2022年度审计的工作情况
及执业质量进行了核查,对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况均表示满意。
公司董事会审计委员会2023年第一次会议审议通过《关于续聘天健会计师事务所为本公司2023年度审计机构及2022年度审计费用的议案》,同意提交公司董事会审议。
(二)独立董事关于本次聘任会计师事务所的事前认可及独立意见
独立董事的事前认可意见:根据对天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师事务所”)相关情况的了解,天健会计师事务所具有证券业
4从业资格,在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中,遵
循独立、客观、公正的职业准则,较好地完成了委托的各项审计工作。为保持公司财务审计的稳定性、连续性,我们同意公司续聘天健会计师事务所为公司2023年度审计机构,同意将上述事项提交公司董事会审议。
独立董事独立意见:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格,
2022年度公司聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为年度审计机构,该事务
所遵照独立、客观、公正的执业准则,在财务报告和内部控制的审计过程中勤勉尽责,敬业认真。我们同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2023年度审计机构。该议案经董事会审议通过后提请公司股东大会审议。
(三)董事会的审议和表决情况
公司第八届董事会第七次会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为本公司2023年度审计机构及2022年度审计费用的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务和内部控制审计机构。
(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
信雅达科技股份有限公司董事会
2023年4月15日
5
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