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HUAXING
福建星网锐捷通讯股份有限公司
内部控制审计报告
华兴审字[2024]24001540043号
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
www.fjhxcpa.com
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
HUAXINGCERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP
地址:福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼电话(Te1):0591-87852574传真(Fax):0591-87840354
Add:6-9/FBlockB,152HudongRoad,Fuzhou,Fujian,ChinaHttp://www.fjhxcpa.com邮政编码(Postcode):350003
内部控制审计报告
华兴审字[2024]24001540043号
福建尾网锐捷通讯股份有限公司全体股东
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求
我们审计了福建星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称星网锐捷)2023年12
月31日的财务报告内部控制的有效性
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部
控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是
星网锐捷董事会的责任.
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性
发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露.
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性.此外,
中于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当.或对控制政策和程序遵循的
程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险
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华兴会计师事务所(特殊普通合伙)华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
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址址:福建当福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼电话(Tc1):0591-87852574传真(Fax):0591-878-4035.1
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四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,星网锐捷于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》
和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制
计师荐中国注册会计师:
殊普通合(项目合伙人)
中国注册会计师:
中国福州市二〇二四年三月二十七日
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V:yhw1151850802
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