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航天电子:航天时代电子技术股份有限公司独立董事关于聘请2021年度公司财务报告和内部控制审计机构的事前审核及独立意见

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航天电子:航天时代电子技术股份有限公司独立董事关于聘请2021年度公司财务报告和内部控制审计机构的事前审核及独立意见

股无百日红 发表于 2021-6-3 00:00:00 浏览:  423 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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航天时代电子技术股份有限公司独立董事
关于聘请 2021 年度公司财务报告和内部控制审计机构的
事前审核及独立意见
根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》,我们作为航天时代电子技术股份有限公司的独立董事,对中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)执业资质和胜任能力及其对公司 2020 年度财务报告和内部控制审计工作情况进
行了事前审核并发表独立意见如下:
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事企业财务报告审计和内
部控制审计的执业资质、标准规程、专职人员及胜任能力,我们同意公司继续聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2021 年度公司财务报告和内部控制审计机构并提交公司股东大会审议。公司本次续聘财务报告审计机构和内部控制审计机构审议程序的履行充分、恰当,符合法律、法规和公司章程等相关规定。
独立董事:鲍恩斯 张松岩 朱南军2021 年 6 月 1日
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