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关于宁波银行股份有限公司
关联交易管理情况的评估报告
根据宁波银行股份有限公司(以下简称“公司”)监事会工作
职责和年度工作安排,监事会委托总行审计部于 2020 年 10 月至11月,通过文档审阅、人员访谈、抽样检查等方式对公司 2019年7 月 1日至 2020年 6月 30日的关联交易管理情况进行了检查。
通过检查和评估,认为公司已建立较为完善的关联交易管理体系,通过搭建“董事会—关联交易控制委员会—关联交易工作小组”的三级治理架构,对关联交易内部管控措施、开展执行关联交易内部监督检查等情况进行管理和监督。同时,能及时根据监管和内部管理提升需要,对关联交易管理制度、措施等持续进行修订或完善,强化关联方名单收集管理,补充收集关联方名单,加强落实决策回避机制,对公司关联交易领域的风险进行了控制。
宁波银行股份有限公司监事会
2021年 6月 19日 |
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