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*ST易见:易见股份关于聘请内部控制体系建设项目服务机构的公告

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*ST易见:易见股份关于聘请内部控制体系建设项目服务机构的公告

隔壁小王 发表于 2021-8-18 00:00:00 浏览:  325 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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证券代码:600093 证券简称:*ST 易见 公告编号:2021-087易见供应链管理股份有限公司
关于聘请内部控制体系建设项目服务机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因年审会计师对易见供应链管理股份有限公司(以下简称“易见股份”或“公司”)2020年内部控制评价出具否定意见,为有效整改内部控制缺陷,建立符合自身发展和管理需求的内部控制体系,根据招标情况及评审结果,公司聘请云南财致会计师事务所(普通合伙)(以下简称“云南财致所”)为本次公司内部控制体系建设项目的服务机构。
一、服务目标
通过访谈、调研、诊断分析和评价等手段梳理公司的管理制度及流程,在易见股份与分、子公司层面建立一套设计科学、层次清晰、运行有效,符合公司自身发展和管理需求的内部控制体系。
二、服务机构介绍
云南财致所,统一社会信用代码:91530112MA6N5GYR781,2018 年 5 月 11日经昆明市西山区市场监督管理局批准成立,具有执行注册会计师法定业务资格,多次参与政府有关部门的课题研究和专业准则、标准的制定工作,服务对象为政府部门、公共管理部门和社会组织及多家企事业单位,服务行业涉及工业、交通运输、金融、电力、房地产、能源等诸多领域;在内部控制建设方面拥有多年经验,擅长建立适应单位未来运行的内控组织结构、预算管理、财务收支管理、资产管理、投资项目管理、合同管理等内控体系。
项目负责人系云南财致所执行合伙人兼主任会计师,具有注册会计师、英国国际会计师(AIA)、高级会计师、高级信用管理师、经济师的从业资格,从事多年财务管理、社会审计、政府审计等工作,先后主持或独立完成了多项竣工决算审核、政府审计、经费收支情况审计、任期经济责任审计等重要工作,具有丰富的实践经验。
三、对公司的影响
本次聘请专业机构,旨在针对《易见股份2020年内部控制评价报告》及《易见股份2020年内部控制审计报告》发现的缺陷及问题,全面启动公司内部控制体系建设并同步推进内部控制缺陷的整改,完善内部控制制度,促进公司健康可持续发展。
特此公告。
易见供应链管理股份有限公司
董 事 会
二〇二一年八月十八日
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