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东睦股份:东睦股份审计委员会关于计提资产减值准备及核销部分应收账款的书面审核意见

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东睦股份:东睦股份审计委员会关于计提资产减值准备及核销部分应收账款的书面审核意见

小韭菜 发表于 2021-8-31 00:00:00 浏览:  328 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co. LTD.东睦新材料集团股份有限公司审计委员会
关于计提资产减值准备及核销部分应收账款的
书面审核意见
根据 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和 《公司章程》、公司 《董事会审计委员会实施细则》“ ”
的规定东睦新材料集团股份有限公司 (以下简称 公司 )第七届董事会审计委员会现就公司第七届董事会审计委员会第六次会议审议
的 《关于计提资产减值准备及核销部分应收账款的议案》发表书面审
核意见如下 :
我们认为:公司本次计提资产减值准备及核销部分应收账款符合
《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定本次计提资产减值准备及核销部分应收账款基于谨慎性原则依据充分计提资产减值准
备及核销部分应收账款后的财务数据能更加真实、准确和公允的反映公司截至 2021年 6月 30日 的资产状况、财务状况及经营成果本次`计提资产减值准备及核销部分应收账款不存在损害公司及全体股东
特别是中小股东利益的情形决策程序符合相关法律、法规的规定。
我们同意公司本次计提资产减值准备及核销部分应收账款事项。
(以下无正文 )东睦新材料集团股份有限公司NBTM NEW MATERIALS GROUP Co” LTD.(此页无正文为东睦新材料集团股份有限公司审计委员会关于计提
资产减值准备及核销部分应收账款的书面审核意见签字页 )董事会审计委员会委员签名吴红春
'^、江永斌
日期:2021年 8月 30日东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co. LTD.(此页无正文为东睦新材料集团股份有限公司审计委员会关于计提
资产减值准备及核销部分应收账款的书面审核意见签字页 )
董事会审计委员会委员签名 :
池田行广 ⊥旦Ξ玉彳良
=涩
日期:2021年 8月 30日
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