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齐心集团:关于变更内部审计机构负责人的公告

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齐心集团:关于变更内部审计机构负责人的公告

一纸荒年 发表于 2021-10-27 00:00:00 浏览:  383 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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证券代码:002301证券简称:齐心集团公告编号:2021-046
深圳齐心集团股份有限公司
关于变更内部审计机构负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳齐心集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司内部审计机构负责
人林奕彬先生递交的书面报告,林奕彬先生因工作调整原因申请辞去公司内部审计机构负责人职务;辞去该职务后,林奕彬先生仍将在公司担任其他职务,该申请自报告送达公司董事会之日起生效。公司董事会对林奕彬先生在任职期间勤勉尽责及为公司的持续发展和合规治理所做出的贡献表示衷心感谢。
为保证公司内部审计相关工作顺利开展,根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《内部审计制度》等有关规定,经公司董事会提名委员会提名,董事会审计委员会资格审查,公司2021年10月26日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》,决定聘任刘峻先生为公司内部审计机构负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
刘峻先生个人简历详见本公告附页。
特此公告深圳齐心集团股份有限公司董事会
2021 年 10月 27日www.qx.com
附:刘峻先生个人简历
刘峻先生:
43岁,中国国籍,无永久境外居留权,会计专业硕士。2007年至2011年任华为技术
有限公司西非地区部区域内控负责人,2012年至2013年任深圳市海普瑞药业股份有限公司内控与审计部副经理,2013年至2017年任深圳市宝能投资集团有限公司高级财务经理,2017年至2018年任深圳市花样年地产集团有限公司地产审计负责人,2018年至2020年任维也纳酒店集团审计监察总经理。2021年7月加入本公司,现聘任为公司审计部负责人。
截至公告日,刘峻先生未持有公司股票,与本公司的控股股东、实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;
未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查;不属于“失信被执行人”。
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