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华胜天成:审计委员会书面审核意见

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华胜天成:审计委员会书面审核意见

fanlitou 发表于 2022-3-12 00:00:00 浏览:  482 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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北京华胜天成科技股份有限公司审计委员会对关联交易的
书面审核意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》以及《公司章程》等有
关规定,北京华胜天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)审计
委员会对公司2022年第一次董事会议审议的《关于子公司华胜信泰
信息产业发展有限公司回购标的公司股权暨关联交易的议案》所涉及
的关联交易事项进行了认真的审核,发表意见如下:
(一)本次关联交易决策及表决程序合法、合规,公司董事会在
审议上述议案时,关联董事已回避表决。
(二)本次关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,不
存在损害公司或股东利益,特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
(三)经董事会审计委员会委员认真讨论,同意公司进行上述关
联交易。(此页无正文,为审计委员会对关联交易的书面审核意见签字页)
审计委员会成员:
尤立群
赵进延
连旭
2022年3月11日(此页无正文,为审计委员会对关联交易的书面审核意见签字
页)
审计委员会成员:
尤立群
赵进延
连旭
2022年3月11日
(此页无正文,为审计委员会对关联交易的书面审核意见签字页)
审计委员会成员:
赵进延
连旭
2022年3月11日
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