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三生国健:内部控制审计报告

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三生国健:内部控制审计报告

米诺他爹 发表于 2022-3-29 00:00:00 浏览:  249 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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三生国健药业(上海)股份有限公司
内部控制审计报告
2021年12月31日北京注册会计师协会
业务报告统一编码报备系统
业务报备统一编码:110002432022510004069
三生国健药业(上海)股份有限公司内控
报告名称:
审计
报告文号: 安永华明(2022)专字第 60468439_B01号被审(验)单位名称:三生国健药业(上海)股份有限公司
会计师事务所名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:专项审计
报告日期:2022年03月28日
报备日期:2022年03月28日
鲍小刚(110002432550)
签字人员:
夏婵玉(310000060619)
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)
说明:本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备,不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。
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