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北京致远互联软件股份有限公司独立董事
关于公司续聘2022年度财务及内部控制审计机构
的事前认可函
在北京致远互联软件股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第二十四
次会议召开前,公司已向全体独立董事提交了关于公司续聘2022年度财务及内部控制审计机构议案相关材料。
根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及
公司《独立董事议事规则》相关规定,我们作为公司的独立董事,认真审阅了相关资料,现对公司拟续聘2022年度财务及内部控制审计机构的事项发表事前认可意见如下:
公司拟续聘的财务及内部控制审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)
符合《证券法》的规定,具有为上市公司提供审计服务的经验和能力,具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力,能够满足公司审计工作的要求。其在2021年度担任公司审计工作期间,能够较好地按计划完成审计任务,其出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果;同时,具备承担公司内部控制规范工作情况的审计能力,能够满足公司内部控制审计的需要。本次续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)有利于保障公司审计工作衔接的连续性、完整性,保护公司及股东利益,特别是中小股东利益。
同意将该议案提交公司第二届董事会第二十四次会议审议。
(以下无正文) |
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