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联赢激光:深圳市联赢激光股份有限公司关于续聘2022年度审计机构的公告

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联赢激光:深圳市联赢激光股份有限公司关于续聘2022年度审计机构的公告

丹桂飘香 发表于 2022-4-19 00:00:00 浏览:  425 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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证券代码:688518证券简称:联赢激光公告编号:2022-012
深圳市联赢激光股份有限公司
关于续聘2022年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳市联赢激光股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月16日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。按照有关规定,该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下:
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
事务所名称天健会计师事务所(特殊普通合伙)成立日期2011年7月18日组织形式特殊普通合伙注册地址浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼首席合伙人胡少先上年末合伙人数量210人注册会计师1901人上年末执业人员数量签署过证券服务业务审计报告的注册会计师749人
业务收入总额30.6亿元
2020年业务收入审计业务收入27.2亿元
证券业务收入18.8亿元客户家数529家
审计收费总额5.7亿元制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,建筑2020年上市公司(含业,电力、热力、燃气及水生产和供应A、B股)审计情况
涉及主要行业业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,文化、体育和娱乐业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,采矿业,住宿和餐饮业,教育,综合等本公司同行业上市公司审计客户家数395
2.投资者保护能力上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
3.诚信记录
天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施
14次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员
近三年因执业行为受到监督管理措施20次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
(二)项目信息
1.基本信息
天健会计师事务所承做公司2022年度审计项目的主要项目组成员信息如下:
本项目的项目合伙人为李振华,具有中国注册会计师资格。李振华于2008年成为注册会计师,2005年开始从事上市公司审计,2008年在天健会计师事务所执业,2022年为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告情况:
2022年签署好想你、博敏电子、海目星、新益昌等2021年度审计报告;2021年
签署天奇股份、长盈精密、海目星、新益昌、怡合达等2020年度审计报告;
2020年签署天奇股份、长盈精密等2019年度审计报告;作为质量复核人复核浙
江交科、泰福泵业、天龙股份、顾家家居。本项目的签字注册会计师为夏姗姗,具有中国注册会计师资格。夏姗姗于
2017年成为注册会计师,2016年开始从事上市公司审计,2017年在天健会计师
事务所执业,2018年为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告情况:2021年度签署深圳华强、天健集团等上市公司2020年度审计报告;2020年度签署深圳华强、天健集团等上市公司2019年度审计报告;2019年度签署深
圳华强、天健集团等上市公司2018年度审计报告。
本项目的项目质量控制复核人为吕安吉,2005年12月年成为注册会计师,
2006年开始从事上市公司审计,2006年开始在本所执业,2021年开始为本公
司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告情况:2021年度,签署万向钱潮、华星创业、正裕工业、健盛集团2020年度审计报告,复核东山精密、泰尔股份、广大特材、中潜股份2020年度审计报告;2020年度,签署万向钱潮、华星创业、正裕工业、健盛集团、和仁科技2019年度审计报告,复核东山精密、泰尔重工、广大特材2019年度审计报告;2019年度,签署万向钱潮、华星创业、健盛集团、云意电气、扬杰科技、和仁科技、永贵电器2018年度审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业
行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序(一)审计委员会履职情况2022年4月14日,公司董事会审计委员会2022年第一次会议审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》,认为天健会计师事务所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求,同意续聘天健会计师事务所为公司2022年度审计机构。
为保持公司财务、内控审计工作的连续性,建议续聘天健会计师事务所为公司2022年度财务、内控审计机构,聘期为一年。
(二)独立董事的事前认可情况和独立意见
独立董事对公司聘请2022年度财务、内控审计机构事项进行了事前认可,认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)在公司2022年度审计工作中恪尽职
守、勤勉尽责,具备良好的职业操守和履职能力,审计意见客观、公正,公司财务报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况,较好地完成了公司委托的审计工作,能够公允地发表审计专业意见,同意将该议案提交公司董事会审议。
鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券相关业务执业资格,拥有专业的审计团队和较强的技术支持力量,其对公司情况较为了解,能够独立对公司财务状况和内控制度建设情况进行审计,出具公允、客观的审计报告,公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们同意续聘该所为公司2022年度财务、内控审计机构。
(三)董事会意见2022年4月16日,公司第四届董事会六次会议审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的的议案》。董事会认为:天健会计师事务所在担任公司2021年度财务审计机构期间,能够遵循独立、客观、公正的执业准则,勤勉尽责,具备相应的执业资质和胜任能力,同意续聘该所为公司2022年度财务、内控审计机构。特此公告。
深圳市联赢激光股份有限公司董事会
2022年4月19日
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