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海南海药股份有限公司
董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备合理性的说明
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等会计政策和相关规则的规定,海南海药股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会对公司本次计提资产减值准备和核销资产的
合理性说明如下:
公司本次计提资产减值损失及信用减值损失符合《企业会计准则》和公司相
关会计政策的规定,依据充分。计提资产减值损失及信用减值损失后能更加公允的反映截止2021年12月31日公司的财务状况和资产状况,使公司的会计信息更具有合理性。
审计委员会成员:
孟兆胜张强魏玉林封多佳海南海药股份有限公司董事会审计委员会
2022年4月25日 |
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