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山东金泰集团股份有限公司
监事会对董事会关于2021年度否定意见内部控制
审计报告涉及事项的专项说明
和信会计师事务所(特殊普通合伙)对山东金泰集团股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度内部控制进行了审计,为公司出具了否定意见内控审计报告。监事会对董事会作出的《关于2021年度否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》出具如下意见:
1、监事会认为董事会的专项说明符合公司的实际情况,对该专项说明表示同意。
2、监事会要求公司董事会和管理层采取相应的措施等相关工作,尽快消除
审计报告中否定意见涉及事项的影响,切实维护上市公司全体股东和职工的合法权益。
山东金泰集团股份有限公司监事会二零二二年四月二十八日 |
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