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大众公用:大众公用关于续聘2022年年度审计机构的公告

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大众公用:大众公用关于续聘2022年年度审计机构的公告

企鹅2917764367 发表于 2022-3-31 00:00:00 浏览:  356 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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股票代码:600635股票简称:大众公用编号:临2022-012
债券代码:143743债券简称:18公用04
债券代码:155745债券简称:19沪众01
债券代码:175800债券简称:21公用01
上海大众公用事业(集团)股份有限公司关于续聘2022年年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
*拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘
序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。
立信是国际会计网络 BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。
截至2021年末,立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。
立信2021年度业务收入(经审计)41.06亿元,其中审计业务收入34.31亿元,证券业务收入13.57亿元。
上年度立信为587家上市公司提供年报审计服务,审计收费7.19亿元,同行业上市公司审计客户11家。
2、投资者保护能力
截至2021年末,立信已提取职业风险基金1.29亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
1近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:
起诉(仲被诉(被仲裁)诉讼(仲诉讼(仲诉讼(仲裁)结果裁)人人裁)事件裁)金额
预计连带责任,立信投保的职业金亚科技、周
投资者2014年报4500万保险足以覆盖赔偿金额,目旭辉、立信元前生效判决均已履行一审判决立信对保千里在
2016年12月30日至2017
2015年重
保千里、东北年12月14日期间因证券虚
组、2015年投资者证券、银信评80万元假陈述行为对投资者所负
报、2016年估、立信等债务的15%承担补充赔偿报责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24
次、自律监管措施无和纪律处分2次,涉及从业人员63名。
(二)项目信息
1.基本信息
注册会计开始从事开始为本公开始在本所项目姓名师执业时上市公司司提供审计执业时间间审计时间服务时间项目合伙人林盛宇2004年1999年2004年2021年签字注册会计师江海2008年2006年2008年2018年质量控制复核人姜丽君2004年2000年2004年2021年
(1)项目合伙人近三年从业经历:
姓名:林盛宇时间上市公司名称职务
2019年-2020年中华企业股份有限公司项目合伙人
2019年-2020年北京奥赛康药业股份有限公司项目合伙人
2019年-2021年常熟市汽车饰件股份有限公司项目合伙人
2019年-2021年华辰精密装备(昆山)股份有限公司项目合伙人
2021年上海大众公用事业(集团)股份有限公司项目合伙人
2019年-2020年中持水务股份有限公司复核合伙人
2019年-2020年上海华培动力科技股份有限公司复核合伙人
2020年-2021年广州金域医学检验集团股份有限公司复核合伙人
2020年-2021年上海透景生命科技股份有限公司复核合伙人
2020年-2021年上海凯宝药业股份有限公司复核合伙人
2021年厦门艾德生物医药科技股份有限公司复核合伙人
2(2)签字注册会计师从业经历:
姓名:江海时间上市公司名称职务
2019年-2021年上海大众公用事业(集团)股份有限公司签字注册会计师
2019年-2021年上海飞科电器股份有限公司签字注册会计师
2018年-2021年上海水星家用纺织品股份有限公司签字注册会计师
(3)质量控制复核人从业经历:
姓名:姜丽君时间上市公司名称职务
2019年东软集团股份有限公司项目合伙人
2019年-2021年上海顺灏新材料科技股份有限公司项目合伙人
2020年-2021年光明房地产集团股份有限公司项目合伙人
2018年-2020年湖北济川药业股份有限公司质量控制复核人
2020年-2021年华瑞电器股份有限公司质量控制复核人
2020年-2021年确成硅化学股份有限公司质量控制复核人
2021年中华企业股份有限公司质量控制复核人
2021年上海大众公用事业(集团)股份有限公司质量控制复核人
2021年中持水务股份有限公司质量控制复核人
2.项目组成员独立性和诚信记录情况。项目合伙人、签字注册会计师和质
量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
3.审计收费。
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
4、审计费用同比变化情况
2021年2022年增减(%)
财务报告审计费用(万元)150拟1500
内部控制审计费用(万元)40拟400
二、拟续聘会计事务所履行的程序
(一)公司董事会审计委员会认为立信在执业过程中坚持独立审计原则,客
观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意向董事会提议续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构及内控审计机构。
(二)独立董事的事前认可情况和独立意见。
1、公司独立董事对公司聘请2022年度审计机构事项进行了事前认可,并对
3此事项发表了如下意见:
(1)、立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事上市公司审计业务的相
关从业资格,具有从事证券服务业务的经验,能够遵循独立、客观、公正的执业准则,出具的审计报告能公允、客观地反映公司的财务状况和经营成果。
(2)我们同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构及内控审计机构。
(3)、同意将《关于续聘2022年年度境内审计机构和内部控制审计机构的议案》提交第十一届董事会第十四次会议审议。
2、独立董事对该事项发表的独立意见如下:
公司续聘财务审计机构及内控审计机构的审议和表决程序符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定。鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格,具备独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和为上市公司提供审计服务的能力,本次续聘有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性,有利于提高公司审计工作的质量,有利于保护公司及股东利益,尤其是中小股东利益。我们同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年年度财务审计机构及内控审计机构。
(三)公司第十一届董事会第十四次会议以9票同意,0票反对,0票弃权
审议通过了《关于续聘2022年年度境内审计机构和内部控制审计机构的议案》,同意续聘请立信为公司2022年年度财务审计机构及内控审计机构。本事项尚需提请公司2021年度股东大会审议。
特此公告。
上海大众公用事业(集团)股份有限公司董事会
2022年3月31日
*报备文件
(一)第十一届董事会第十四次会议决议;
(二)独立董事事前认可及独立意见。
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