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大连华锐重工集团股份有限公司
第五届董事会审计委员会
对2022年第三季度财务报表的意见
根据《公司章程》、《内部审计工作制度》等相关规定,董事会审计委员会3名委员对公司2022年第三季度财务报表及计提资产
减值准备、内审情况进行了审查,并发表审核意见如下:
我们审阅了经公司财务部门核算的2022年第三季度财务报表,并于2022年10月18日召开审计委员会对公司2022年第三季度报告编制及内审情况进行了审查。
我们认为,公司编制的2022年第三季度财务报表符合《企业会计准则》的规定,对公司2022年第三季度发生的重大事项均进行了反映,基本反映了公司2022年9月30日的财务状况。
附:大连华锐重工集团股份有限公司2022年第三季度财务报表
(以下无正文)
审计委员会委员:唐睿明、张树贤、孙元华
2022年10月18日 |
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