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永安林业:内部控制审计报告书

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永安林业:内部控制审计报告书

飞天 发表于 2023-3-16 00:00:00 浏览:  419 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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福建省永安林业(集团)股份有限公司
内部控制审计报告书
CPA
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B座 20 层邮编:100073
电话:(010)51423818传真:(010)51423816
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXINGHUACERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLPGPA地址(1ocation):北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHOB座20层
20/F,Tower B,LizeSoHo,20 Lize Road,FengtaiDistrict,BeijingPRChina
电话(tel):(010-51423818传真(fax):010-51423816
内部控制审计报告
中兴华内控审计字(2023)第010004号
福建省永安林业(集团)股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们
审计了福建省永安林业(集团)股份有限公司(以下简称“永安林业公司”)2022年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、永安林业公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控
制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是永安林业公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情
况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
1
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所审具,
报告编码:京2323VEM9GV
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,永安林业股份有限公司于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
中兴华会计证事务所(特殊普通合伙)
中国?北京。
2
统一社会信用代码扫描市场主体身
营业执照份码了解更多登
91110102082881146K营业执照记、备案、许可、
91110102082881146K营业执照监管信息,体验
营业执照更多应用服务。
(5-1)
(副本)
名称中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出资额6541万元
类型特殊普通合伙企业成立日期2013年11月04日
执事务合伙李尊农,乔久华主要经营场所北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层
经营范围许可项目:注册会计师业务;代理记账。(依法须经批准
的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营
项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:
程管理服务,资产评估。(除依法须经批准的项目外,凭
营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市
产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
登记机关
20221129
年101000445日
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
http://www.gsxt.gov.cn国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。
国家企业信用信息公示系统网址:国家市场监督管理总局监制
证书序号:0014686
说明

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