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深物业A:内部控制审计报告

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深物业A:内部控制审计报告

gold 发表于 2023-3-25 00:00:00 浏览:  587 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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深圳市物业发展(集团)股份有限公司
内部控制审计报告
天职业字[2023]13213号

内部控制审计报告1
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所审县,
报告编码:京236QC1NAUL
内部控制审计报告
天职业字[2023]13213号
深圳市物业发展(集团)股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了深
圳市物业发展(集团)股份有限公司(以下简称“深物业集团”)2022年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是深物业集团董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化
可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,深物业集团于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
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内部控制审计报告(续)
天职业字[2023]13213号
[此页无正文]
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三月日十四日
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