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大众交通:大众交通(集团)股份有限公司关于续聘2023年度审计机构和内控审计机构的公告

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大众交通:大众交通(集团)股份有限公司关于续聘2023年度审计机构和内控审计机构的公告

清风自来 发表于 2023-3-31 00:00:00 浏览:  296 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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证券代码:A 股 600611 股票简称:大众交通 编号:临 2023-024
B 股 900903 大众 B 股
债券代码:163450债券简称:20大众01
18874221大众01
18898521大众02
11507823大众01
大众交通(集团)股份有限公司关于续聘2023年度审计机构和内部控制审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
*拟续聘的会计师事务所及内部控制审计事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
一、拟聘任审计机构和内控审计机构事项的情况说明
为保持审计工作的连续性和稳定性,经大众交通(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)董事会审计委员会提议,公司董事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)为公司2023年度审计机构
和内控审计机构,聘用期为一年。
二、拟聘任审计机构和内控审计机构的基本信息
(一)机构信息
1、基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。
截至2022年末,立信拥有合伙人267名、注册会计师2392名、从业人员总数10620名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。
立信2022年业务收入(未经审计)45.23亿元,其中审计业务收入34.29亿元,证券业务收入15.65亿元。
2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务,审计收费7.19亿元,
同行业上市公司审计客户2家。
2、投资者保护能力
截至2022年末,立信已提取职业风险基金1.61亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:
起诉(仲裁)诉讼(仲裁)事诉讼(仲裁)被诉(被仲裁)人诉讼(仲裁)结果人件金额
连带责任,立信投保的职业保险足金亚科技、周旭辉、预计4500
投资者2014年报以覆盖赔偿金额,目前生效判决均立信万元已履行一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间
2015年重组、保千里、东北证券、因证券虚假陈述行为对投资者所负
投资者2015年报、201680万元
银信评估、立信等债务的15%承担补充赔偿责任,立年报信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
柏堡龙、立信、国
信证券、中兴财光案件尚未开庭,立信投保的职业保投资者 IPO 和年度报告 未统计
华、广东信达律师险足以覆盖赔偿金额。
事务所等
龙力生物、华英证案件尚未开庭,立信投保的职业保投资者年度报告未统计
券、立信等险足以覆盖赔偿金额。
神州长城、陈略、案件尚未判决,立信投保的职业保投资者年度报告未统计
李尔龙、立信等险足以覆盖赔偿金额。3、诚信记录立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监督管理措施30
次、自律监管措施无和纪律处分2次,涉及从业人员82名。
(二)项目信息
1、基本信息
注册会计师执开始从事上市开始在本所执开始为本公司提项目姓名业时间公司审计时间业时间供审计服务时间项目合伙人董舒1998年1999年1999年2017年签字注册会计师蒋雪莲1999年1996年1999年2018年质量控制复核人杜志强1997年1999年2000年2021年
(1)项目合伙人近三年从业情况:
姓名:董舒时间上市公司名称职务
2017年报、大众交通(集团)股份有限公司签字注册会计师、签字合伙人
2020-2022年报
2018年报宋城演艺发展股份有限公司签字注册会计师
2018-2021年报江苏东方盛虹股份有限公司签字注册会计师、签字合伙人
2021年报上海艾录包装股份有限公司签字合伙人
(2)签字注册会计师近三年从业情况:
姓名:蒋雪莲时间上市公司名称职务
2018年-2022年报大众交通(集团)股份有限公司签字注册会计师
2015-2017年报;
宋城演艺发展股份有限公司签字注册会计师
2019-2020年报
2018-2021年报上海艾录包装股份有限公司签字注册会计师
2019年-2021年报江苏东方盛虹股份有限公司签字注册会计师
(3)质量控制复核人近三年从业情况:
姓名:杜志强时间上市公司名称职务时间上市公司名称职务
2019年报倍加洁集团股份有限公司签字合伙人
2019、2020年报安徽恒源煤电股份有限公司签字合伙人
2019、2020年报西藏易明西雅医药科技股份有限公司签字合伙人
2021年报浙江嘉欣丝绸股份有限公司签字合伙人
2021年报江苏武进不锈股份有限公司签字合伙人
2021、2022年报大众交通(集团)股份有限公司质量控制复核人
2、项目组成员独立性和诚信记录情况项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
(上述人员过去三年没有不良记录。)
3、审计收费
(1)审计费用定价原则审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据具体审计要求和审计范围与
立信会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定相关审计费用。
(2)审计费用同比变化情况
20212022增减%
年报审计收费金额(万元)150万元150万元-
内控审计收费金额(万元)55万元55万元-
三、拟聘任审计机构和内控审计机构履行的程序
(一)公司第十届董事会审计委员会第四次会议于2023年3月29日召开,就本次续聘进行审议。审计委员会听取了公司管理层关于本次续聘的建议,并与立信进行了沟通,对其在2022年度的审计工作和审计报告进行了评估。审计委员会认为,立信具备相应的执业资质和投资者保护能力,能够胜任公司会计师事务所及内部控制审计事务所工作,未发现违反诚信和独立性的情况。审计委员会同意本次续聘,并同意将上述建议提请董事会审议。
(二)本次续聘在提交董事会审议前已经独立董事事前认可,且独立董事就
本次续聘发表了如下独立意见:立信具有证券、期货相关从业资格,在执业过程中能够勤勉尽责、诚实守信,认真履行其审计职责,按照注册会计师执业准则和道德规范,客观评价公司财务状况和经营成果,独立发表审计意见。根据《上市公司独立董事规则》,及鉴于立信一贯坚持独立、客观、公正的执业原制,以及在独立审计中介机构中的良好声誉,我们同意2023年度公司继续聘请立信为公司的审计机构和内控审计机构。
(三)公司于2023年3月29日召开的第十届董事会第十次会议,全体董事审议并一致通过了续聘立信为2023年度审计机构和内控审计机构。
(四)本次续聘尚需提交公司2022年年度股东大会审议,并自2022年年度股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
大众交通(集团)股份有限公司
2023年3月31日
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