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新华保险:2022年度内部控制审计报告

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新华保险:2022年度内部控制审计报告

股无百日红 发表于 2023-3-31 00:00:00 浏览:  581 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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新华人寿保险股份有限公司内部控制审计报告
二零二二年十二月三十一日
Deoitte。德勤德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)Deoitte。德勤中国上海市延安东路222号
Deoitte。德勤外滩中心30楼
邮政编码:200002
内部控制审计报告
德师报(审)字(23)第S00264号
(第1页,共2页)
新华人寿保险股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审
内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制
评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是新华保险董事
会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计
意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况
的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内
部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
MMorldClass
智启非凡
内部控制审计报告(续)
德师报(审)字(23)第S00264号
(第2页,共2页)
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,新华保险于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关
规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
再千鲁()
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:马千鲁
中国?上海
杨丽
中国注册会计师:杨丽
2023年3月30日
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