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思瑞浦:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)关于思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司2022年度内部控制审计报告

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思瑞浦:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)关于思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司2022年度内部控制审计报告

丹桂飘香 发表于 2023-4-15 00:00:00 浏览:  706 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司2022年度内部控制审计报告
PWC普华永道
内部控制审计报告
普华永道中天特审字(2023)第0685号
(第一页,共二页)
思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我
们审计了思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司(以下简称“思瑞浦”)2022年12
月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部
控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是思瑞
浦董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表
审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于
情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降
低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼邮编200021
pWC普华永道
内部控制审计报告(续)
普华永道中天特审字(2023)第0685号
(第二页,共二页)
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,思瑞浦于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相
关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
王会中
计国
普华永道中天注册会计师计注
会计师事务所(特殊普通合伙)
王瑾(项目合伙人)
孙会中
中国上海市国
2023年4月14日注册会计师
孙吾伊雷孙吾伊
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