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药康生物:药康生物内部控制鉴证报告

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药康生物:药康生物内部控制鉴证报告

zjx 发表于 2023-4-20 00:00:00 浏览:  394 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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江苏集萃药康生物科技股份有限公司
内部控制鉴证报告
致同会计师事务所(特殊普通合伙)目录内部控制鉴证报告
关于2022年12月31日与财务报表相关的内部控制的评价报告1-2致同会计师事务所(特殊普通合伙)中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+861085665588
传真+861085665120
www.grantthornton.cn内部控制鉴证报告
致同专字(2023)第 110A008102 号
江苏集萃药康生物科技股份有限公司全体股东:
我们接受委托,鉴证了江苏集萃药康生物科技股份有限公司(以下简称“药康生物”)董事会对2022年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。药康生物公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》建立健全内部控制并保持其有效性,并确保后附的药康生物《关于2022年12月
31日与财务报表相关的内部控制的评价报告》真实、完整地反映药康生物
2022年12月31日与财务报表相关的内部控制。我们的责任是对药康生物2022年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性提出鉴证结论。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。在鉴证过程中,我们实施了包括了解、测试和评价与财务报表相关的内部控制设计的合理性和
执行的有效性,以及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的鉴证程序为提出鉴证结论提供了合理的基础。
内部控制具有固有局限性,存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或降低对控制政策和程序遵循的程度,根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
我们认为,药康生物于2022年12月31日在所有重大方面有效地保持了按照《企业内部控制基本规范》建立的与财务报表相关的内部控制。
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