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会畅通讯:关于续聘公司2023年度审计机构的公告

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会畅通讯:关于续聘公司2023年度审计机构的公告

股票代码 发表于 2023-4-22 00:00:00 浏览:  536 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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股票简称:会畅通讯股票代码:300578公告编号:2023-013
上海会畅通讯股份有限公司
关于续聘公司2023年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
涉及会计师事务所提供的资料、信息,众华会计师事务所(特殊普通合伙)保证提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整,不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海会畅通讯股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月20日分别召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》,现将具体内容公告如下:
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
众华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“众华所”)具有证券、期货相
关业务资格,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,在为公司2022年度提供审计服务工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的相关工作,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
经董事会审计委员会提议,为保证公司年度审计工作的连续性和工作质量,公司拟续聘众华所为公司2023年度审计机构,聘期一年,自公司2022年度股东大会审议通过之日起生效。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
(一)机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称:众华会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期:2013年12月2日
组织形式:特殊普通合伙
注册地址:上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室
1/5首席合伙人:陆士敏
2022年度末合伙人数量:59人
2022年度末注册会计师人数:319人
上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:超过150人
2022年收入总额(经审计):54763.86万元
2022年审计业务收入(经审计):44075.25万元
2022年证券业务收入(经审计):17476.38万元
上年度(2022年)上市公司审计客户家数:75家
上年度上市公司审计客户前五大主要行业:
行业序号行业门类
C39 制造业
C38 制造业
C36 制造业
C35 制造业
C29 制造业
上年度(2022年)上市公司审计收费:9370.80万元
上年度(2022年)本公司同行业上市公司审计客户家数:4家
2、投资者保护能力
按照相关法律法规的规定,众华会计师事务所(特殊普通合伙)购买职业保险累计赔偿限额不低于5000万元,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,符合相关规定。
相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:
1)山东雅博科技股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案因雅博科技虚假陈述,江苏省高级人民法院判令众华会计师事务所(特殊普通合伙)对雅博科技的偿付义务在30%的范围内承担连带责任。截至2022年12月31日,众华会计师事务所(特殊普通合伙)尚未实际承担连带责任。
2)宁波圣莱达电器股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案因圣莱达虚假陈述,浙江省高级人民法院判令众华会计师事务所(特殊普通合伙)需与圣莱达承担连带责任。截至2022年12月31日,涉及众华会计师事
2/5务所(特殊普通合伙)的赔偿已履行完毕。
3)上海富控互动娱乐股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案
因富控互动虚假陈述,截至2022年12月31日,有3名原告起诉富控互动及相关人员时连带起诉众华会计师事务所(特殊普通合伙)。
4)浙江尤夫高新纤维股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案
因尤夫股份虚假陈述,截至2022年12月31日,有1名原告起诉尤夫股份及相关人员时连带起诉众华会计师事务所(特殊普通合伙)。
3、诚信记录
众华会计师事务所(特殊普通合伙)最近三年受到行政处罚1次、行政监管
措施9次、未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。26名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次(涉及2人)和行政监管措施17次(涉及24人),未有从业人员受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。
(二)项目信息
1、基本信息
项目合伙人:孙希曦,2010年成为注册会计师、2008年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2008年开始在众华会计师事务所(特殊普通合伙)执业、2019年开始为本公司提供审计服务;近三年签署3家上市公司和挂牌公司审计报告。
签字注册会计师:杨格敏,2019年成为注册会计师、2016年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2016年开始在众华会计师事务所(特殊普通合伙)执业、
2019年开始为本公司提供审计服务;截至本公告日,近三年签署0家上市公司
和挂牌公司审计报告。
质量控制复核人:陆友毅,1997年成为注册会计师、2004年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2011年开始在众华会计师事务所(特殊普通合伙)执业、
2023年开始为本公司提供审计服务;截至本公告日,近三年复核9家上市公司
和挂牌公司审计报告。
2、诚信记录
上述项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监
3/5督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
众华会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质
量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。
4、审计收费
众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2022年年度审计服务费用
为人民币76.8万元(含税)。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
董事会审计委员会对众华所的执业情况进行了充分的了解,在查阅了众华所有关资格证照、相关信息和诚信纪录后,一致认可其独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。董事会审计委员会就关于续聘公司2023年度审计机构的事项形成了书面审核意见,同意续聘众华所为公司2023年度审计机构并提交公司董事会审议。
2、独立董事的事前认可情况和发表的独立意见经核查,独立董事发表了事前认可意见:众华所具有证券相关业务执业资格,在为公司提供审计服务过程中,勤勉尽责,坚持独立审计准则,认真地履行双方合同中所规定的责任和义务,不会损害全体股东的合法权益。我们同意续聘众华所为公司2023年度审计机构,并同意将该事项提交公司第四届董事会第六次会议审议。
经核查,独立董事发表了独立意见:众华所具有证券相关业务执业资格,在为公司提供审计服务过程中,勤勉尽责,坚持独立审计准则,认真地履行双方合同中所规定的责任和义务,不会损害全体股东的合法权益。我们同意续聘众华所为公司2023年度审计机构,并同意将该事项提交公司2022年度股东大会审议。
3、董事会审议情况公司于2023年4月20日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于
4/5续聘公司2023年度审计机构的议案》,董事会一致同意续聘众华所为公司2023年度审计机构,自公司2022年度股东大会审议通过之日起生效。
4、监事会审议情况公司于2023年4月20日召开第四届监事会第九次会议审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》,经审核,监事会认为:众华所具备从事上市公司审计业务的丰富经验和执业素质,承办公司审计业务以来,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,为公司提供了高质量的审计服务,出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。监事会一致同意续聘众华所为公司2023年度审计机构,年度审计费用根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定。
四、备查文件
1、本公司第四届董事会第十二次会议决议;
2、本公司第四届监事会第九次会议决议;
3、独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见;
4、独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见;
5、众华会计师事务所(特殊普通合伙)营业执业证照,主要负责人和监管
业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
上海会畅通讯股份有限公司董事会
2023年4月22日
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