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兴图新科:关于续聘公司2023年度会计师事务所的公告

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兴图新科:关于续聘公司2023年度会计师事务所的公告

财智金生 发表于 2023-4-28 00:00:00 浏览:  553 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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证券代码:688081证券简称:兴图新科公告编号:2023-012
武汉兴图新科电子股份有限公司
关于续聘公司2023年度会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
*拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
*本事项尚需提交股东大会审议
武汉兴图新科电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月26日
召开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议,会议审议通过了《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》,公司继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构,该议案尚需提请公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下:
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
事务所名称天健会计师事务所(特殊普通合伙)成立日期2011年7月18日组织形式特殊普通合伙注册地址浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号首席合伙人胡少先上年末合伙人数量225人上年末执业人员注册会计师2064人数量签署过证券服务业务审计报告的注册会计师780人
业务收入总额38.63亿元
2022年(经审计)
审计业务收入35.41亿元业务收入
证券业务收入21.15亿元客户家数612家
审计收费总额6.32亿元制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,
2022年上市公司批发和零售业,电力、热力、燃气及水生产和(含 A、B股)审 供应业,水利、环境和公共设施管理业,租赁计情况涉及主要行业和商务服务业,房地产业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,文化、体育和娱乐业,建筑业,采矿业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,教育,综合等
1本公司同行业上市公司审计客户家数458
2.投资者保护能力上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:
起诉(仲裁人)被诉(被仲裁人)诉讼(仲裁)事件诉讼(仲裁)金额诉讼(仲裁)结果二审已判决判例天健无需承担连带赔
亚太药业、天健、部分案件在诉前调投资者年度报告偿责任。天健投保的安信证券解阶段,未统计职业保险足以覆盖赔偿金额
案件尚未判决,天健投资者罗顿发展、天健年度报告未统计投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
案件尚未判决,天健东海证券、华仪电投资者年度报告未统计投保的职业保险足
气、天健以覆盖赔偿金额
案件尚未判决,天健伯朗特机器人天健、天健广东分年度报告未统计投保的职业保险足股份有限公司所以覆盖赔偿金额
3.诚信记录
天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2020年1月1日至2022年12月31日)因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次,未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次,未受到刑事处罚,共涉及39人。
(二)项目信息
1.基本信息
何时开始何时开始何时成为注册何时开始在为本公司近三年签署或复核上市公项目组成员姓名从事上市会计师本所执业提供审计司审计报告情况公司审计服务
22022年度:签署通程控股、隆平高科、新五丰、高能环项目合伙人赵娇2009年2007年2009年2021年境2021年度审计报告;
2021年度:签署通程控股、隆平高科、新五丰、高能环境2020年度审计报告;
签字注册会计赵娇2009年2007年2009年2021年2020年度:签署大参林、通
程控股、隆平高科、新五丰师
2019年度审计报告。
周亚丹2020年2016年2016年2022年无
2022年度:签署中控技术、圣诺生物、宋都股份2021年度审计报告项目质量控制
赖兴恺2011年2008年2011年2021年2021年度:签署中控技术复核人
2020年度审计报告;
2020年度:签署济民制药
2019年度审计报告;
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
(三)审计收费
1.审计费用定价原则
公司审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2.审计费用同比变化情况
根据本公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准,公司提请股东大会授权董事会根据2023年度审计具体工作量及市场价格水平,确定2023年度审计费用(包括财务报告审计费用和内部控制审计费用)。并签署相关服务协议等事项。
3二、拟续聘会计事务所履行的程序(一)公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》,根据过往的业务合作情况,同意聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2023年度的审计机构并提供相关服务,聘期一年。
(二)公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及独立意见,详见公司同
日披露的《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》、
《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
(三)公司于2023年4月26日召开的第四届董事会第十八次会议和第四届
监事会第十七次会议,审议通过了《关于续聘公司2023年会计师事务所的议案》,同意聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2023年度的审计机构并提供相关服务。
(四)本事项尚须提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
武汉兴图新科电子股份有限公司董事会
2023年4月28日
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