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关于海南椰岛(集团)股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位:海南椰岛(集团)股份有限公司
审计单位:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话:089866532987附表2
关于海南椰岛(集团)股份有限公司
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位:元
2022年度
2022年度
占用方与上市上市公司2022年期占用累计2022年度2022年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形公司的关联关核算的会初占用资金发生金额偿还累计末占用资金占用性质用名称的利息成原因
系计科目余额(不含利发生金额余额
(如有)
息)现大股东及其附非经营性占属企业用非经营性占用
小计/////前大股东及其附非经营性占属企业用非经营性占用
小计/////
总计/////
2022年度
2022年度
上市公司2022年期往来累计2022年度2022年期其他关联资金往资金往来方往来方与上市往来资金往来形核算的会初往来资金发生金额偿还累计末往来资金往来性质来名称公司的关系的利息成原因计科目余额(不含利发生金额余额(如有)
息)大股东及其附属北京东方君盛控股股东应收账款应收销经营性往来
560919.0029175.50531743.50
投资管理有限售款企业公司
深圳市财智老控股股东、实应收账款经营性往来应收销
虎汇资产管理际控制人的附1404204.00684320.00719884.00售款有限公司属企业上市公司的子公非经营性往司及其附属企业来非经营性往来关联自然人非经营性往来关联自然人非经营性往来其他关联方及其非经营性往附属企业来其他关联方及其非经营性往附属企业来
总计///1965123.00713495.501251627.50// |
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