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朗科科技:内部控制审计报告

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朗科科技:内部控制审计报告

jesus 发表于 2023-4-26 00:00:00 浏览:  501 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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深圳市朗科科技股份有限公司
内控审计报告
鹏盛 A专审字[2023]00006 号
鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·深圳通讯地址:深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5020号同心大厦21层2101室
邮政编码:518000
电话:0755-82949959传真:0755-82926578内部控制审计报告
鹏盛 A专审字[2023]00006号
深圳市朗科科技股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了深圳市朗科科技股份有限公司(以下简称朗科科技公司)2022年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
2内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情
况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,朗科科技公司于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:
陈海强
中国·深圳中国注册会计师:
肖学军
2023年4月25日
3
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