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ST獐子岛:监事会对《董事会关于公司2021年无保留意见审计报告中带有持续经营重大不确定性段落意见涉及事项已消除的专项说明》的意见

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ST獐子岛:监事会对《董事会关于公司2021年无保留意见审计报告中带有持续经营重大不确定性段落意见涉及事项已消除的专项说明》的意见

小白菜 发表于 2023-4-29 00:00:00 浏览:  839 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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獐子岛集团股份有限公司监事会
对《董事会关于公司2021年无保留意见审计报告中带有持续经营重大不确定性段落意见涉及事项已消除的专项说明》的意见
獐子岛集团股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度财务报告由亚太(集团)会计师
事务所(特殊普通合伙)审计并出具了带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报
告(亚会审字(2022)第01210024号)。公司董事会就2021年度审计报告中带有持续经营重大不确定性段落意见涉及事项影响已消除进行了专项说明,监事会对上述专项说明的意见如下:
监事会同意董事会出具的《关于公司2021年无保留意见审计报告中带有持续经营重大不确定性段落意见涉及事项已消除的专项说明》,该说明客观反映了公司的实际情况,符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会对董事会所作出的专项说明表示认可。监事会认为:
公司2021年度带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项影响已消除。
监事会将继续加强对公司的监督管理职能,切实维护公司及全体股东的合法权益。
獐子岛集团股份有限公司监事会
2023年4月29日
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