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传化智联:关于续聘会计师事务所的公告

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传化智联:关于续聘会计师事务所的公告

平淡 发表于 2023-4-25 00:00:00 浏览:  659 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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证券代码:002010证券简称:传化智联公告编号:2023-011
传化智联股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
传化智联股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月21日召开第七
届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,公司拟继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健事务所”)担
任公司2023年度财务报告与内控审计机构,现将有关事项公告如下:
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
天健事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格,具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性,公司拟续聘天健事务所为公司2023年度审计机构。公司董事会提请股东大会授权董事长根据审计工作实际情况与天健事务所协商确定2023年度审计费用。
二、会计师事务所的基本信息
(一)机构信息
1.基本信息
事务所名称天健会计师事务所(特殊普通合伙)成立日期2011年7月18日组织形式特殊普通合伙注册地址浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号首席合伙人胡少先上年末合伙人数量225人注册会计师2064人上年末执业人员数量签署过证券服务业务审计报告的注册会计师780人
2022年业务收入业务收入总额38.63亿元
1审计业务收入35.41亿元
证券业务收入21.15亿元客户家数612家
审计收费总额6.32亿元制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,水利、环2022年上市公司(含境和公共设施管理业,租赁和商务服务业,房地产业,A、B 股)审计情况 涉及主要行业金融业,交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,文化、体育和娱乐业,建筑业,采矿业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,教育,综合等本公司同行业上市公司审计客户家数458
2.投资者保护能力上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:
起诉(仲裁人)被诉(被仲裁人)诉讼(仲裁)事件诉讼(仲裁)金额诉讼(仲裁)结果一审判决天健在投
资者损失的5%范
亚太药业、天健、部分案件在诉前调围内承担比例连带投资者年度报告
安信证券解阶段,未统计责任,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
案件尚未判决,天投资者罗顿发展、天健年度报告未统计健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
案件尚未判决,天东海证券、华仪电投资者年度报告未统计健投保的职业保险
气、天健足以覆盖赔偿金额
案件尚未判决,天伯朗特机器人天健、天健广东分年度报告未统计健投保的职业保险股份有限公司所足以覆盖赔偿金额
3.诚信记录
天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2020年1月1日至2022年12月31日)因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次,未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3
2人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次,未受到
刑事处罚,共涉及39人次。
(二)项目信息
1.基本信息
何时开何时成为何时开始何时开始始为本近三年签署或复核上市公司项目组成员姓名注册会计从事上市在本所执公司提审计报告情况师公司审计业供审计服务
雪龙集团(603949)、锦鸡股份
项目合伙人尉建清2012年2005年2012年2022年(300798)、扬电科技
(301012)
雪龙集团(603949)、锦鸡股份
尉建清2012年2005年2012年2022年(300798)、扬电科技
(301012)签字注册会近三年未签署其他上市公司计师骆圆圆2018年2016年2018年2022年审计报告近三年未签署其他上市公司吴珊珊2015年2012年2015年2022年审计报告
传化智联(002010)、南华期货质量控制复
沈颖玲 2005 年 2010 年 2010 年 2013 年 (603093)、*ST银亿(000981)、核人
宁波华翔(002048)等
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2022年度年报审计费用为450万元。2023年度审计费用将综合考虑公司的
业务规模、工作的复杂程度、所需要投入的各级别工作人员配置及投入时间等因素,参考往年公司向其支付的审计费用,最终由双方协商确定。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
31、审计委员会事前与天健事务所相关人员进行了充分的沟通与交流,并对
天健事务所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行调研和核查,经公司第七届董事会审计委员会2023年第1次会议审议通过续聘天健事务所担
任公司2023年度审计机构,并提请公司第七届董事会第二十八次会议审议。
2、独立董事的事前认可和独立意见
(1)事前认可经核查,天健事务所具有证券从业资格、执业过程中坚持独立审计原则,勤勉尽责地履行了相关责任和义务,为公司出具的各项专业报告客观、公正,同意继续聘请天健事务所为公司2023年度审计机构,同意将本议案提交董事会审议。
(2)独立意见
天健事务所在担任公司审计机构时,坚持公允、客观的态度进行独立审计,我们对于公司继续聘请该事务所为2023年度审计机构无异议。
3、经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,同意公司继续聘任天健事务所担任公司2023年度审计机构,本事项尚需提交公司股东大会审议通过。
四、备查文件
1、第七届董事会第二十八次会议决议;
2、第七届监事会第十九次会议决议;
3、独立董事关于第七届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可及独立意见;
4、天健事务所相关资质文件和联系方式。
特此公告。
传化智联股份有限公司董事会
2023年4月25日
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