在线客服:1290940359
+发表新主题
查看: 369|回复: 0

景峰医药:关于2022年度内部控制审计报告的更正公告

[复制链接]

景峰医药:关于2022年度内部控制审计报告的更正公告

zxl6666 发表于 2023-5-5 00:00:00 浏览:  369 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

成为注册用户,每天转文章赚钱!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
证券代码:000908证券简称:景峰医药公告编号:2023-021
湖南景峰医药股份有限公司董事会
关于2022年度内部控制审计报告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南景峰医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月29日在巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了文件名为《内部控制审计报告》的文件,经公司自查,该文件具体内容为公司2022年度内部控制鉴证报告,现予以更正。
更正前:
《内部控制审计报告》【中兴华内控审计字(2023)第430002号】,其主要内容为公司2022年度内部控制鉴证报告,主要结论为:“我们认为,景峰医药于2022年
12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。”
更正后:
《内部控制审计报告》【中兴华内控审计字(2023)第430002号】,其主要内容为公司2022年度内部控制审计报告,主要结论为:“我们认为,景峰医药公司于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。”《内部控制审计报告》(更新后)将与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),由此给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。
特此公告湖南景峰医药股份有限公司董事会
2023年5月5日
5e天资,互联天下资讯!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则


QQ|手机版|手机版|小黑屋|5E天资 ( 粤ICP备2022122233号 )

GMT+8, 2024-5-8 13:49 , Processed in 0.268001 second(s), 31 queries , Redis On.

Powered by 5etz

© 2016-现在   五E天资