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国机精工:关于续聘会计师事务所的公告

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国机精工:关于续聘会计师事务所的公告

衣白遮衫丑 发表于 2023-10-31 00:00:00 浏览:  685 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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证券代码:002046证券简称:国机精工公告编号:2023-066
国机精工集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月
10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的
会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26,首席合伙人肖厚发。
2、人员信息
截至2022年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人172人,共有注册会计师1267人,其中651人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的2022年度收入总额为266287.74万元,其中审计业务收入254019.07万元,证券期货业务收入
135168.13万元。
容诚会计师事务所共承担366家上市公司2022年年报审计业务,审计收费总额42888.06万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械
和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造
1业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业)及信息传输、软件和信息技术服务业,建筑业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,文化、体育和娱乐业,采矿业、金融业,房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对国机精工公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为260家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险购买符合相关规定;截至2022年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:
2023年9月21日北京金融法院就乐视网投资者起诉乐视网、贾
跃亭等公司董事和高管、平安证券、中泰证券、中德证券、利安达有
限和利安达特普、华普天健有限和容诚特普、信永中和、金杜律师事
务所对乐视网证券虚假陈述赔偿责任案作出一审判决,判决华普天健有限和容诚特普会计师事务所共同就2011年3月17日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,在1%范围内(金额约2038万元)与被告乐视网承担连带赔偿责任。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处
罚0次、监督管理措施11次、自律监管措施1次、自律处分1次。
10名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为
受到自律监管措施各1次,3名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律处分各1次。27名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次,1名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施2次,1名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施3次。6
2名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各
1次。
二、项目信息
1、基本信息
项目合伙人:杨海固,2013年成为中国注册会计师,2010年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚会计师事务所执业,2022年开始为国机精工公司提供审计服务;近三年签署过多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师:王启盛2013年成为中国注册会计师2010年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚会计师事务所执业2023年开始为国机精工公司提供审计服务;近三年签署过多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师:王宜省,2022年成为中国注册会计师,2018年开始从事上市公司审计业务,2022年开始在容诚会计师事务所执业,
2022年开始为公司提供审计服务。
项目质量复核人:蔡如笑,2013年成为中国注册会计师,2011年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚会计师事务所执业,近三年签署或复核过多家上市公司审计报告。
2、上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人杨海固、签字注册会计师王启盛和王宜省、项目质量
复核人蔡如笑近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监
督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
3预计本期年审费用为122万元,其中财务审计费用92万元,内部
控制审计费用30万元。
审计收费定价原则:根据本公司的业务规模、所处行业和会计处
理复杂程度等多方面因素,并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。公司上一年度年审费用为122万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)审计与风险管理委员会审议意见
公司审计与风险管理委员会对容诚会计师事务所独立性、专业胜
任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面进行了充分了解和认真审查,认为容诚会计师事务所具备上市公司年度财务报告、内部控制审计工作所需的相关资质和专业能力,能够满足公司2023年度审计工作的要求,同意续聘容诚会计师事务所为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构。
(二)董事会对议案审议和表决情况
公司于2023年10月30日召开了第七届董事会第二十九次会议,会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。同意聘请容诚会计师事务所为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构并同意将该议案提交股东大会审议。
(三)生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第二十九次会议决议;
2、公司第七届董事会审计与风险管理委员会2023年第五次会议决议;
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
4特此公告。
国机精工集团股份有限公司董事会
2023年10月31日
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