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*ST全新:关于续聘2023年度会计师事务所的公告

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*ST全新:关于续聘2023年度会计师事务所的公告

恭喜发财 发表于 2023-11-17 00:00:00 浏览:  551 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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证券代码:000007 证券简称:*ST 全新 公告编号:2023-071
深圳市全新好股份有限公司
关于续聘2023年度会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.2022年度,中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务报告
出具了带强调事项段无保留意见的审计报告;
2.拟续聘的会计师事务所名称:中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴财光华”);
公司于2023年11月16日召开第十二届董事会第七次(临时)会议审议通
过了《关于聘任2023年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》,公司董事会同意聘任中兴财光华为公司2023年度财务报告审计机构和内控审计机构,聘用期一年,并同意将《关于聘任2023年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》提交至公司股东大会审议本次续聘会计师事务所自股东大会审议通过之日起生效。现将有关情况公告如下:
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
(1)机构名称:中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
(2)成立日期:1999年1月,2013年11月转制为特殊普通合伙。
(3)组织形式:特殊普通合伙企业
(4) 注册地址:北京市西城区阜成门外大街 2号万通金融中心 A 座 24层
(5)首席合伙人:姚庚春
(6)事务所2022年底有合伙人156人,截至2022年12月底全所注册会计师808人;注册会计师中有325名签署过证券服务业务;截至2022年12月共
有从业人员3004人。(7)2022年中兴财光华收入131323.39万元,其中审计业务收入
88394.40万元,证券业务收入41145.89万元。
(8)出具2022年度上市公司年报审计客户数量92家,上市公司审计收
费13026.50万元,资产均值159.44亿元。主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业等。
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)是中国会计师事务所行业中机构
健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强的专业会计服务机构。具有财政部、中国证监会核准的证券、期货相关业务资格。总部设在北京,在河北、上海、重庆、天津、河南、广东、湖南、江西、浙江、海南、安徽、新疆、四川、
黑龙江、福建、青海、云南、陕西等省市设有35家分支机构。
事务所的服务范围遍及金融、证券期货、电信、钢铁、石油、煤炭、外贸、
纺织、物产、电力、水利、新闻出版、科技、交通运输、制药、农牧业、房地产等行业。为客户提供审计、税务、工程造价咨询和资产评估咨询等综合服务。为企业提供上市前辅导、规范运作及上市前、后审计服务,为企业改制、资产重组、投资等经济活动提供财务、税务、经济评价和可行性研究等。
2016 年加入 PKF 国际会计组织,并于 2017 年 9月在北京成功举办以“携手共进,合作共赢”为主题的“一带一路国际投资高峰论坛”,会议吸引了五大洲多个国家和地区 PKF 国际会计组织成员所的高级合伙人和国内众多海外投资企业到会,进一步拓宽了国际化发展的新路子。
2.投资者保护能力
在投资者保护能力方面,中兴财光华执行总分所一体化管理,以购买职业保险为主,2022年购买职业责任保险累计赔偿限额为11600.00万元,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和17740.49万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到刑事处罚
0次、行政处罚6次、监督管理措施25次、自律监管措施0次、纪律处分3次。
66名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施25次、自律监管措施0次、纪律处分3次。
(二)项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人:肖志军,注册会计师,资产评估师,注册税务师,会计师事务所从业20年,2002年12月成为执业注册会计师、2010年开始从事上市公司审计、2011年开始在本所执业,负责过上市公司、新三板公司、大型国有企业的年度审计、清产核资等业务,有证券服务业务从业经验,具备相应专业胜任能力。
拟签字注册会计师:李国强,注册会计师,2013年5月成为执业注册会计师,从2010年开始从事上市公司审计业务,2019年10月开始在本所工作,负责过上市公司、新三板公司的财务审计、内控审计等业务,有证券服务业务从业经验,具备相应专业胜任能力。
拟任质量控制复核人:王国辉,注册会计师,1999年10月成为执业注册会计师、2019年开始从事上市公司审计、2010年开始在本所执业,负责过大型国有企事业单位的年度审计、上市公司报告质量审核,经济责任审计等业务,审核经验丰富,有证券服务业务从业经验,具备相应专业胜任能力。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到
刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况,详见下表:
处理处罚处理处罚序号姓名实施单位事由及处理处罚情况日期类型
1肖志军2020年4警示函广东证监局广东证监局行政监管
月7日措施决定书[2020]38号
3.独立性
拟聘任的中兴财光华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质
量控制复核人等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。4.审计收费2023年度审计费用为人民币85万元(其中年报审计费用75万元、内控审计费用10万元)。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)的专业
资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了
严格核查和评价,认为公司聘请2023年度审计机构事项的选聘程序合法合规,选聘出的中介机构具有专业胜任能力、投资者保护能力、独立性,诚信状况良好,同时具备证券期货相关业务审计从业资格。同意公司聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度审计机构,并提交董事会审议。
(二)独立董事的事前认可情况和独立意见
事前认可:
我们认真审阅董事会事前提交的《关于聘任2023年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》的等相关资料并予以审核,中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券相关业务的资格,具备为上市公司提供审计服务的能力与经验,能够为公司提供公正公允的审计服务,能够客观的评价公司的财务状况和经营成果,能够满足公司2023年度财务审计工作的要求。综上,我们同意聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。
独立意见:
鉴于中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货业务许可证,专业能力胜任,符合公司聘任年度审计机构的要求,因此我们同意聘任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务和内部控制审计机构,并同意在董事会审议通过后按规定提交股东大会审议。
(三)董事会对议案审议和表决情况
公司于2023年11月16日召开第十二届董事会第七次(临时)会议审议通
过《关于聘任2023年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》,董事会同意聘任中兴财光华为公司2023年度审计机构。(四)生效日期本次聘任审计机构事项尚需要提交公司股东大会,并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、报备文件
(一)第十二届董事会第七次(临时)会议决议;
(二)2023年第四次审计委员会会议决议;
(三)第十二届董事会第七次(临时)会议之独立董事意见;
(四)中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明;
特此公告深圳市全新好股份有限公司董事会
2023年11月16日
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