在线客服:1290940359
+发表新主题
查看: 417|回复: 0

赢时胜:关于续聘2023年度审计机构的公告

[复制链接]

赢时胜:关于续聘2023年度审计机构的公告

稳稳的 发表于 2023-12-9 00:00:00 浏览:  417 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

成为注册用户,每天转文章赚钱!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
证券代码:300377证券简称:赢时胜公告编号:2023-065
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
关于续聘2023年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月8日召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》,拟续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“亚太集团”)为公司2023年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过,现将有关事项公告如下:
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
亚太集团是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所,依法独立承办注册会计师业务,具有证券期货相关业务从业资格,在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位,具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力,能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。
为保持审计工作的连续性,公司拟续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
(一)机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称:亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期:2013年9月2日
组织形式:特殊普通合伙
注册地址:北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001
首席合伙人:邹泉水2022年末合伙人数量106人,注册会计师人数507人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数401人。
2022年度经审计的收入总额8.65亿元,审计业务收入7.21亿元,证券业
务收入4.37亿元。
2022年上市公司审计客户家数55家、主要行业包含制造业26家、信息传
输、软件和信息技术服务业10家、批发和零售业5家、文化、体育和娱乐业3
家、科学研究和技术服务业2家其余行业9家,财务报表审计收费总额6975万元。
本公司同行业上市公司审计客户家数:10家。
2、投资者保护能力
已计提职业风险金2477.31万元,购买职业保险累计赔偿限额人民币
14014.56万元。职业风险基金计提和职业保险购买符合财会【2015】13号等规定。近三年(最近三个完整自然年度及当年)在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况如下:
2020年12月28日,亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)因其审
计的某客户债券违约被其投资人起诉承担连带赔偿责任一案,一审法院判决赔付本金1571万元及其利息,本所不服判决提出上诉,2021年12月30日二审法院维持一审判决。2022年8月5日与投资人达成《执行和解协议》。
3、诚信记录亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到刑事处
罚0次、行政处罚10次、监督管理措施26次、自律监管措施4次和纪律处分4次。近三年因执业行为受到刑事处罚人员0人次、受到行政处罚人员23人次、受到监督管理措施人员52人次和自律监管措施人员8人次。
(二)项目信息
1、基本信息
项目合伙人:孙志军,注册会计师,合伙人,中国注册会计师,2002年10月成为注册会计师,2015年从事上市公司审计,2015年在亚太事务所执业,近三年签署过爱施德(002416)、百邦科技(300736)、皇庭国际(000056)、尚
荣医疗(002551)审计报告。拟签字注册会计师:陈启生,2008年成为中国注册会计师,2015年开始从事上市公司审计,2017年开始在亚太事务所执业,近三年签署过梦网科技
(002123)、海联讯(300277)、新亚制程(002388)。项目质量控制负责人:傅伟兵,高级会计师,于2011年成为注册会计师,2010年开始从事上市公司审计,2009年开始在亚太所执业,近三年为华闻集团
(000793)、中达安(300635)签署了审计报告,为尚荣医疗(002551)复核了审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
签字注册会计师近三年因执业行为受到证监会及其派出机构监督管理措施
的具体情况,详见下表。
序号姓名处理处罚日期处理处罚类型实施单位事由及处理处罚情况货币资金审计程序执行
1陈启生2021-11-2监督管理措施深圳证监局
不到位:出具警示函
3、独立性
亚太事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
(1)审计费用定价原则
根据市场行情、实际审计服务范围、需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准确定最终的审计收费。
(2)审计费用同比变化情况
2021年度2022年度2023年度
年报审计收费金额(万元)757580
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况公司董事会审计委员会已对亚太集团进行了审查,认为其在执业过程中坚持
独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意向董事会提议续聘亚太集团为公司2023年度审计机构。
2、独立董事的事前认可情况和独立意见
公司续聘2023年度审计机构事项已经独立董事进行了事前认可,并对此事项发表了同意的独立意见。
3、董事会审议情况公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》,同意续聘亚太集团为公司2023年度审计机构。此议案尚需提交公司股东大会审议。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第十二次会议决议;
2、公司审计委员会履职证明文件;
3、公司独立董事事前认可意见及独立意见;
4、续聘会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和
联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事会
2023年12月8日
5e天资,互联天下资讯!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则


QQ|手机版|手机版|小黑屋|5E天资 ( 粤ICP备2022122233号 )

GMT+8, 2024-5-4 20:34 , Processed in 0.099977 second(s), 27 queries , Redis On.

Powered by 5etz

© 2016-现在   五E天资