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诚迈科技:国泰君安证券股份有限公司关于诚迈科技(南京)股份有限公司2023年持续督导工作现场检查报告

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诚迈科技:国泰君安证券股份有限公司关于诚迈科技(南京)股份有限公司2023年持续督导工作现场检查报告

新股淘沙 发表于 2023-12-9 00:00:00 浏览:  719 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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国泰君安证券股份有限公司
关于诚迈科技(南京)股份有限公司
2023年持续督导工作现场检查报告
被保荐公司简称:诚迈
保荐机构名称:国泰君安证券股份有限公司科技
保荐代表人姓名:王胜联系电话:021-38676666
保荐代表人姓名:周延明联系电话:021-38676666
现场检查人员姓名:王胜、周延明
现场检查对应期间:2023年度
现场检查时间:2023年11月29日
一、现场检查事项现场检查意见
(一)公司治理是否不适用
现场检查手段:
1、查阅公司章程和公司治理制度;
2、查阅公司历次董事会、监事会、股东大会会议材料;
3、与董事会秘书等高管进行访谈,了解公司基本制度的执行情况和董事、监事和高级管
理人员履行职务勤勉尽责情况;
4、了解公司与关联方在人员、资产、财务、机构、业务等方面是否存在影响独立性的情形。
1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规√
2.公司章程和三会规则是否得到有效执行√
3.三会会议记录是否完整,时间、地点、出席人员及会议内容

等要件是否齐备,会议资料是否保存完整
4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认√
5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范
√性文件和本所相关业务规则履行职责
6.公司董监高如发生重大变化,是否履行了相应程序和信息披
√露义务
7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化,是否履行了相应
√程序和信息披露义务
8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立√
9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争√
(二)内部控制现场检查手段:
1、查阅包括内部审计制度、任职人员名单、内部审计部门提交工作计划和报告等在内的
内部审计部门资料;
2、查阅审计委员会会议材料,包括审计委员会工作细则、人员构成、会议记录等;
3、查阅内部审计部门工作计划、工作报告;
4、查阅公司内部控制评价报告。
1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门√
2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审
√计部门
3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规√
4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议,审议内部审计部
√门提交的工作计划和报告等
5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工

作进度、质量及发现的重大问题等
6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部
√审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等
7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情
√况进行一次审计
8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计
√委员会提交次一年度内部审计工作计划
9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计
√委员会提交年度内部审计工作报告
10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控
√制评价报告
11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了

完备、合规的内控制度
(三)信息披露
现场检查手段:
1、查阅公司信息披露管理制度、信息披露文件,核对文件内容与公司的实际情况是否一致;
2、与公司董事会秘书进行访谈。
1.公司已披露的公告与实际情况是否一致√
2.公司已披露的内容是否完整√
3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展√
4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项√
5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息
√披露管理制度的相关规定
6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载√
(四)保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况现场检查手段:
1、查阅公司关联交易管理制度、对外担保管理制度等相关内部控制制度;
2、取得定期报告、企业信用报告,访谈财务总监,了解是否存在关联交易及对外担保情况。
1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者
√间接占用上市公司资金或者其他资源的制度
2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接
√占用上市公司资金或者其他资源的情形
3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义
√务
4.关联交易价格是否公允√
5.是否不存在关联交易非关联化的情形√
6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务√
7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务
√等情形
8.被担保债务到期后如继续提供担保,是否重新履行了相应的
√审批程序和披露义务
(五)募集资金使用
现场检查手段:
1、查阅公司募集资金管理制度及相关的三方监管协议;
2、查阅募集资金专户银行对账单;
3、查阅公司募集的相关三会文件及公开披露文件;
4、了解募集资金使用情况、是否存在变更用途资金的情形。
1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议√
2.募集资金三方监管协议是否有效执行√
3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情
√形
4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补

充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形
5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更
为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者√
偿还银行贷款的,公司是否未在承诺期间进行风险投资
6.募集资金使用与已披露情况是否一致,项目进度、投资效益
√是否与招股说明书等相符
7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险√
(六)业绩情况
现场检查手段:
1、查阅公司及同行业上市公司披露的定期报告;
2、访谈公司财务总监,了解公司财务状况。
1.业绩是否存在大幅波动的情况√
2.业绩大幅波动是否存在合理解释√3.与同行业可比公司比较,公司业绩是否不存在明显异常√
(七)公司及股东承诺履行情况
现场检查手段:
1、查阅公司、股东等相关人员所作出的承诺函;
2、查阅公司定期报告、临时公告等信息披露文件。
1.公司是否完全履行了相关承诺√

2.公司股东是否完全履行了相关承诺√
(八)其他重要事项
现场检查手段:
1、查阅公司章程、股东分红回报规划;
2、查阅公司重大合同、大额资金支付记录及相关凭证;
3、与董事会秘书、财务总监进行访谈。
1.是否完全执行了现金分红制度,并如实披露√
2.对外提供财务资助是否合法合规,并如实披露√
3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因√
4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或
√者风险
5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险√
6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相
√关要求予以整改
二、现场检查发现的问题及说明无(此页无正文,为《国泰君安证券股份有限公司关于诚迈科技(南京)股份有限公司2023年持续督导工作现场检查报告》之签字盖章页)
保荐代表人:
王胜周延明国泰君安证券股份有限公司年月日
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