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美联新材:华林证券股份有限公司关于公司2023年定期现场检查报告

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美联新材:华林证券股份有限公司关于公司2023年定期现场检查报告

新股淘沙 发表于 2023-12-27 00:00:00 浏览:  643 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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华林证券股份有限公司关于
广东美联新材料股份有限公司
2023年定期现场检查报告
保荐机构名称:华林证券被保荐公司简称:美联新材
保荐代表人姓名:张峰联系电话:13911158869
保荐代表人姓名:王燏联系电话:13678110945
现场检查人员姓名:王燏、秦晋媛
现场检查对应期间:2023年1月至2023年9月现场检查时间:2023年12月4日-5日
一、现场检查事项现场检查意见
(一)公司治理是否不适用
现场检查手段(包括但不限于本指引第33条所列):查阅公司现行公司章程、公司治
理的相关制度文件、组织结构图;查阅三会会议决议及会议记录、独立董事和董事会专门委员会的履职记录等。
1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规√
2.公司章程和三会规则是否得到有效执行√
3.三会会议记录是否完整,时间、地点、出席人员及会议内容

等要件是否齐备,会议资料是否保存完整
4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认√
5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范
√性文件和本所相关业务规则履行职责
6.公司董监高如发生重大变化,是否履行了相应程序和信息
√披露义务
7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化,是否履行了相
√应程序和信息披露义务
8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立√
9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争√
(二)内部控制
现场检查手段(包括但不限于本指引第33条所列):查阅公司现行内部审计制度;取
得公司内审部人员及审计委员会人员构成情况;查阅内部审计年度工作计划、内部审
计工作报告、内部控制评价报告、现行的内部控制制度等。
1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门
√(如适用)
2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部

审计部门(如适用)
3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规(如适用)√
4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议,审议内部审计√部门提交的工作计划和报告等(如适用)
5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工

作进度、质量及发现的重大问题等(如适用)
6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部
审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等√(如适用)
7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情

况进行一次审计(如适用)
8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计

委员会提交次一年度内部审计工作计划(如适用)
9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计

委员会提交年度内部审计工作报告(如适用)
10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部

控制评价报告(如适用)
11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立

了完备、合规的内控制度
(三)信息披露
现场检查手段(包括但不限于本指引第33条所列):查阅公司信息披露管理制度等;
核查信息披露文件和备查文件与公司管理层访谈等。
1.公司已披露的公告与实际情况是否一致√
2.公司已披露的内容是否完整√
3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展√
4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项√
5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息
√披露管理制度的相关规定
6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载√
(四)保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况
现场检查手段(包括但不限于本指引第33条所列):取得公司关联交易管理制度、对
外担保管理制度以及其他内部控制制度等;检查审议程序、信披公告,关注关联交易内容、性质和价格等;与公司管理层访谈查阅公司财务账套和审计报告等。
1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或
√者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度
2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间
√接占用上市公司资金或者其他资源的情形
3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义
√务
4.关联交易价格是否公允√
5.是否不存在关联交易非关联化的情形√6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务√
7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债
√务等情形
8.被担保债务到期后如继续提供担保,是否重新履行了相应
√的审批程序和披露义务
(五)募集资金使用
现场检查手段(包括但不限于本指引第33条所列):查阅募集资金相关的信息披露文件;查阅募集资金专户对账单、明细账、记账凭证及附件等资料;查阅会计师、董事
会对募集资金使用的专项报告;与公司管理层访谈,了解募投项目进度等情况。
1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议√
2.募集资金三方监管协议是否有效执行√
3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情
√形
4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时

补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形
5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变
更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或√
者偿还银行贷款的,公司是否未在承诺期间进行风险投资
6.募集资金使用与已披露情况是否一致,项目进度、投资效益
√是否与招股说明书等相符
7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险√
(六)业绩情况
现场检查手段(包括但不限于本指引第33条所列):查阅公司对外披露的公告,获取有关财务资料;对公司管理层进行访谈;搜索同行业可比公司数据,进行比较分析。
1.业绩是否存在大幅波动的情况√
2.业绩大幅波动是否存在合理解释√
3.与同行业可比公司比较,公司业绩是否不存在明显异常√
(七)公司及股东承诺履行情况
现场检查手段(包括但不限于本指引第33条所列):查阅相关承诺事项;对公司管理层进行访谈。
1.公司是否完全履行了相关承诺√
2.公司股东是否完全履行了相关承诺√
(八)其他重要事项
现场检查手段(包括但不限于本指引第33条所列):查阅公司信披公告文件、三会文
件、财务资料、重大合同等;对公司管理层进行访谈;查阅公司所处行业动态情况,搜集公开信息等。
1.是否完全执行了现金分红制度,并如实披露√
2.对外提供财务资助是否合法合规,并如实披露√3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因√
4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或
√者风险
5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险√
6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相
√关要求予以整改
二、现场检查发现的问题及说明无(此页无正文,为《华林证券股份有限公司关于广东美联新材料股份有限公司
2023年定期现场检查报告》的签字盖章页)
保荐代表人签名:
张峰王燏华林证券股份有限公司年月日
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