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安诺其:国泰君安证券股份有限公司关于上海安诺其集团股份有限公司2023年持续督导定期现场检查报告

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安诺其:国泰君安证券股份有限公司关于上海安诺其集团股份有限公司2023年持续督导定期现场检查报告

小基友 发表于 2024-1-12 00:00:00 浏览:  409 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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国泰君安证券股份有限公司
关于上海安诺其集团股份有限公司2023年持续督导定期现场检查报告
保荐人名称:国泰君安证券股份有限公司被保荐公司简称:安诺其
保荐代表人姓名:董橹冰联系电话:021-38676666
保荐代表人姓名:朱哲磊联系电话:021-38677941
现场检查人员姓名:张翼、邓超、董橹冰
现场检查对应期间:2023年现场检查时间:2024年1月8日
一、现场检查事项现场检查意见
(一)公司治理是否不适用
现场检查手段:核查公司三会文件、公司治理制度等文件,并核查三会召开通知、记录、签名册等文件,对三会召集程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序等事项进行核查。
1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规是
2.公司章程和三会规则是否得到有效执行是
3.三会会议记录是否完整,时间、地点、出席人员及会议内容

等要件是否齐备,会议资料是否保存完整
4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认是
5.公司董监高是否按照有关法律法规和本所相关业务规则履行
是职责
6.公司董监高如发生重大变化,是否履行了相应程序和信息披
是露义务
7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化,是否履行了相应
不适用程序和信息披露义务
8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立是
9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争是
(二)内部控制
现场检查手段:检查相关董事会记录、审计委员会会议决议、内部审计部门提交的工作计划和报
告、内部控制评价报告及内控制度文件等。
1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门
是(如适用)
2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审不适用,已于
计部门(如适用)上市前建立
3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规(如适用)是
4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议,审议内部审计部

门提交的工作计划和报告等(如适用)
5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作

进度、质量及发现的重大问题等(如适用)6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审是计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等(如适用)
7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况

进行一次审计(如适用)
8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委

员会提交次一年度内部审计工作计划(如适用)
9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委

员会提交年度内部审计工作报告(如适用)
10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控

制评价报告(如适用)
11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立

了完备、合规的内控制度
(三)信息披露
现场检查手段:核查公司信息披露文件、相关网站信息披露情况,查阅公司信息披露制度,核对公告文件内容与公司的实际情况是否一致。
1.公司已披露的公告与实际情况是否一致是
2.公司已披露的内容是否完整是
3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展是
4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项是
5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息
是披露管理制度的相关规定
6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动网站刊载是
(四)保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况
现场检查手段:核查审议程序、信息公告及管理制度,关注关联交易内容、性质和价格等;核查审议程序、信息公告。
1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者
是间接占用上市公司资金或者其他资源的制度
2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接
是占用上市公司资金或者其他资源的情形
3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务是
4.关联交易价格是否公允是
5.是否不存在关联交易非关联化的情形是
6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务是
7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务
是等情形
8.被担保债务到期后如继续提供担保,是否重新履行了相应的
不适用审批程序和披露义务
(五)募集资金使用
现场检查手段:1.查阅募集资金管理制度及募集资金监管协议;2.查阅现金管理相关决策文件、
募集资金账户划款凭证资料;3.取得募集资金存放银行对账单、募集资金台账,查阅公司募集资金使用的相关凭据;4.查阅公司公开的信息披露文件;5.对上市公司管理层及有关人员进行访谈,了解募投项目实施进展。
1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议是2.募集资金三方监管协议是否有效执行是
3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形是
4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补

充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形
5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更
为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿是
还银行贷款的,公司是否未在承诺期间进行风险投资
6.募集资金使用与已披露情况是否一致,项目进度、投资效益
是是否与招股说明书等相符
7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险是
(六)业绩情况
现场检查手段:1.对公司有关人员进行访谈,了解公司经营及财务情况;2.查阅分析财务报告等资料;3.查阅同行业可比公司公开的信息披露文件,与公司进行对比;4.查阅关于行业发展状况、市场竞争格局的资料。
1.业绩是否存在大幅波动的情况是详见“二、现
2.业绩大幅波动是否存在合理解释是场检查发现
的问题及说
3.与同行业可比公司比较,公司业绩是否不存在明显异常是明”
(七)公司及股东承诺履行情况
现场检查手段:查阅公司公告、公司股东大会、董事会会议文件等,查阅相关事项承诺
1.公司是否完全履行了相关承诺是
2.公司股东是否完全履行了相关承诺是
(八)其他重要事项
现场检查手段:关注行业动态;查阅有关三会文件、公司治理制度、财务资料等;搜集公开信息、
查阅公告、重大合同,对公司有关人员进行访谈等。
1.是否完全执行了现金分红制度,并如实披露是
2.对外提供财务资助是否合法合规,并如实披露不适用
3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因不适用
4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者
是风险
5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险是
6.前期监管机构和保荐人发现公司存在的问题是否已按相关要
不适用求予以整改
二、现场检查发现的问题及说明
1、安诺其2023年1-9月业绩变动情况分析
2023年1-9月,受下游市场景气度低迷等因素影响,染料市场整体平均价格处于低位等因素影响,
公司实现营业收入59011.75万元,同比下降1.60%;实现归属于母公司所有者的净利润-915.33万元,由盈转亏,公司业绩出现下滑现象。2023年1-9月,同行业可比公司均面临较大的经营压力,公司与同行业可比公司的经营业绩变动趋势一致,不存在重大异常情况。针对业绩下滑情况,公司已采取加强成本管控、销售业务拓展等措施,并取得一定成效,2023年第二季度起业绩环比表现已好转。
2、保荐人履行职责
保荐人对于安诺其2023年1-9月业绩变动的原因进行了分析。与同行业公司相比,安诺其业绩表现不存在异常情况。保荐人已督促上市公司采取应对措施,提高资本利用效率,以提升公司的业绩水平。(本页无正文,为《国泰君安证券股份有限公司关于上海安诺其集团股份有限公司2023年持续督导定期现场检查报告》之签字盖章页)
保荐代表人:
董橹冰朱哲磊国泰君安证券股份有限公司
2024年1月12日
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