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云意电气:监事会关于公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见

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云意电气:监事会关于公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见

苏晨曦 发表于 2024-3-21 00:00:00 浏览:  487 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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江苏云意电气股份有限公司监事会
关于公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求,结合江苏云意电气股份有限公司(以下简称“公司”)董事会对公司截至2023年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价,并出具《2023年度内部控制自我评价报告》。公司监事会认真审阅了公司《2023年度内部控制自我评价报告》,现发表核查意见如下:
公司现已建立了较为完善的内部控制体系,并持续完善相关制度和流程,符合国家相关法律法规要求,能够适应公司经营管理和发展的实际需要,并能得到有效执行,保证了公司各项业务活动的有序、高效开展,维护了公司及全体股东的利益。公司内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。
江苏云意电气股份有限公司监事会
二〇二四年三月二十一日
(本页无正文,为江苏云意电气股份有限公司监事会关于公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见签字页)监事签名:
张永孔令峰朱巧云江苏云意电气股份有限公司监事会年月日
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