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龙净环保:审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告

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龙净环保:审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告

梦醒 发表于 2024-3-23 00:00:00 浏览:  420 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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福建龙净环保股份有限公司董事会审计委员会
对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告
福建龙净环保股份有限公司(以下简称“公司”)聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚”)作为公司2023年度财务报表审计机构和内控审计机构。
根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁
布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司审计委员会切实对容诚2023年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下:
一、聘请会计师事务所基本情况
(一)会计师事务所基本情况
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-
22至901-26,首席合伙人肖厚发。截至2023年12月31日,容诚会计师事务所
共有合伙人179人,共有注册会计师1395人,其中745人签署过证券服务业务审计报告。
(二)聘任会计师事务所履行的程序
2023年3月11日,公司第九届董事会审计委员会2023年第一次会议审议通过了《续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年审计机构的议案》、《续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年内控审计机构的议案》,容诚具备执行证券、期货相关业务资格,具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力,与公司股东以及公司关联人无关联关系,不会影响在公司事务上的独立性,满足公司审计工作要求,具备投资者保护能力。且容诚在为公司提供2022年度审计服务的过程中表现了良好的职业操守和执业水平,能遵循诚信独立、客观公正的原则,为保证审计工作的连续性,公司审计委员会同意续聘容诚为公司2023年度审计机构,该议案后经2023年3月16日第九届董事会第二十五次会议、2023年4月7日2022年年度股东大会审议通过。
二、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况
1、董事会审计委员会对容诚会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状
况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价,认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力,能够满足公司年报审计工作的要求。
2、2023年年报审计工作开展前,公司董事会审计委员会成员与容诚负责公
司审计工作的注册会计师及项目经理召开审计计划阶段的沟通会议,对2023年度审计工作的初步预审情况,如审计范围、工作安排、审计过程中关注的重点问题等相关事项进行了充分沟通。认真听取、审阅了容诚对公司年报审计的工作计划及相关资料,就审计的总体策略提出了具体意见和要求,协商相关的时间安排。
3、在审计过程中,董事会审计委员会与容诚负责公司审计工作的注册会计
师进行了充分的沟通和交流。
4、在出具初步审计意见后,董事会审计委员会与容诚负责公司审计工作的
注册会计师就公司财务状况、经营成果及在审计过程中的关注的重大事项进行了沟通。
5、2024年3月19日,公司第十届董事会审计委员会第一次会议审议通过
了《公司2023年度审计报告》等相关内容,并同意提交董事会审议。
公司董事会审计委员会通过对容诚的审计工作的监督及评估,认为容诚能够按照中国注册会计师的执业准则,独立、勤勉尽责地履行审计职责,较好地完成了各项审计任务。
福建龙净环保股份有限公司董事会审计委员会
2024年3月23日
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