在线客服:1290940359
+发表新主题
查看: 662|回复: 0

石头科技:北京石头世纪科技股份有限公司2023年度内部控制审计报告

[复制链接]

石头科技:北京石头世纪科技股份有限公司2023年度内部控制审计报告

韶华流年 发表于 2024-3-29 00:00:00 浏览:  662 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

成为注册用户,每天转文章赚钱!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
北京石头世纪科技股份有限公司北京石头世纪科技股份有限公司
2023年度内部控制审计报告
pwCpwC普华永道
内部控制审计报告

普华永道中天特审字(2024)第1123号
(第一页,共二页)
北京石头世纪科技股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审
计了北京石头世纪科技股份有限公司(以下简称“石头科技公司”)2023年12月
31日的财务报告内部控制的有效性.
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价
指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是石头科技公司
董事会的责任.
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计
意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露.
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性.此外,由于情况
的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根
据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险.
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼邮编200021
总机:+86(21)23238888,传真:+86(21)23238800,www.pwccn.com
pwCpwC普华永道
普华永道中天特审字(2024)第1123号
(第二页,共二页)
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,石头科技公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》
和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制.
普华永道中天折注册会计师
会i计t师事务所(特殊普通合伙)
杨桢
中国·上海市注册会计师文
2024年3月27日6巾-
杜文梦
2
5e天资,互联天下资讯!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则


QQ|手机版|手机版|小黑屋|5E天资 ( 粤ICP备2022122233号 )

GMT+8, 2024-5-15 18:24 , Processed in 0.291192 second(s), 31 queries , Redis On.

Powered by 5etz

© 2016-现在   五E天资