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和而泰:审计委员会关于2023年度计提资产减值准备及核销资产合理性的说明

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和而泰:审计委员会关于2023年度计提资产减值准备及核销资产合理性的说明

从新开始 发表于 2024-3-30 00:00:00 浏览:  271 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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深圳和而泰智能控制股份有限公司
第六届董事会审计委员会
关于2023年度计提资产减值准备及核销资产合理性的说明
深圳和而泰智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会审计
委员会于2024年3月28日召开会议审议了公司2023年度计提资产减值准备及核销资产的事项。公司已就2023年度计提资产减值准备及核销资产事宜提供了详细的资料,并就有关内容做出了充分的说明。经审议,公司第六届董事会审计委员会在审慎审阅相关资料的基础上,认为:
公司2023年度计提资产减值准备及核销资产的事项,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,体现了会计谨慎性原则,依据充分,公允反映了公司2023年12月31日合并财务状况以及2023年度的合并经营成果,有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。
深圳和而泰智能控制股份有限公司
第六届董事会审计委员会
二〇二四年三月三十日
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