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七匹狼:七匹狼关于拟续聘会计师事务所的公告

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七匹狼:七匹狼关于拟续聘会计师事务所的公告

dess 发表于 2024-4-3 00:00:00 浏览:  600 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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证券代码:002029证券简称:七匹狼公告编号:2024-010
福建七匹狼实业股份有限公司
关于拟续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建七匹狼实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月1日召开
第八届董事会第八次会议,审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》,拟
续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,并提交公司2023年度股东大会审议,现将相关事项公告如下:
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券、期货相关业务资格。该所在担任本公司上市各专项审计和财务报表审计过程中,坚持独立审计准则,较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务。为保持审计工作的连续性和稳定性,经董事会审计委员会提议,公司董事会同意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,聘期一年。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2024年度的具体审计要求和审计范围与
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定相关的审计费用。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
(一)机构信息
1.基本信息
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所,创立于1981年,隶属福建省财政厅。1998年12月,与原主管单位福建省财政厅脱钩,
改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月,更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月,转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。
2019年7月,更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业,注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152号中山大厦 B座 7-9 楼,首席合伙人为童益恭先生。
截至2023年12月31日,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人66名、注册会计师337名,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师173人。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度经审计的收入总额为
44676.50万元,其中审计业务收入42951.70万元,证券业务收入24547.76万元。2023年度为82家上市公司提供年报审计服务,上市公司主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、
水利、环境和公共设施管理业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、
交通运输、仓储和邮政业等,审计收费总额(含税)为10395.46万元,其中本公司同行业上市公司审计客户64家。
2.投资者保护能力
截至2023年12月31日,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔偿限额为8000万元的职业保险,未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
3.诚信记录
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施3次,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及纪律处分的情况。11名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施2次、自律监管措施1次、自律惩戒2次,无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。
(二)项目信息
1.基本信息
签字项目合伙人:林希敏,注册会计师,1995年起取得注册会计师资格,
2012年成为事务所合伙人,1995年起从事上市公司审计,1992年开始在本所执业,2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核了锐捷网络等5家上市公司审计报告。签字注册会计师:孙露,注册会计师,2004年取得注册会计师资格,1999年起从事上市公司审计,1998年开始在本所执业,2020年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核了凤竹纺织等4家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人:康清丽,2010年取得中国注册会计师资格,合伙人,
2009年开始在本所执业,2010年起从事上市公司审计,近三年签署和复核了4
家上市公司审计报告,具备相应专业胜任能力。
2.诚信记录
签字项目合伙人林希敏及签字注册会计师孙露、项目质量控制复核人康清丽
近三年未受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
签字项目合伙人林希敏、签字注册会计师孙露、项目质量控制复核人康清丽,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
公司2023年度财务报告审计费用为150万元,内控审计费用20万,系按照华兴会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务所需工作人日数和每个工作人
日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定;
每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2024年公司具体审计要求和审计范围与会计师事务所协商确定审计费用。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、公司于2024年3月21日召开第八届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过了《关于向董事会提交续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
审计委员会认为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券、期货相
关业务资格,具有上市公司审计工作的丰富经验。2023年度审计过程中,年审注册会计师严格按照相关法律法规执业,重视了解公司经营情况,了解公司财务管理制度及相关内控制度,及时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务。审计委员会提议续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度的审计机构,聘期一年。
2、公司于2024年4月1日召开的第八届董事会第八次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》,议案得到所有董事一致表决通过,本事项尚须提交公司2023年年度股东大会审议。
四、报备文件
1、公司第八届董事会第八次会议决议;
2、第八届董事会审计委员会2024年第三次会议决议;
3、华兴会计师事务所(特殊普通合伙)营业执业证照,主要负责人和监管
业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告福建七匹狼实业股份有限公司董事会
2024年4月3日
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