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申联生物:独立董事关于续聘2021年度外部审计机构的事前认可意见

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申联生物:独立董事关于续聘2021年度外部审计机构的事前认可意见

往事随风 发表于 2021-4-26 00:00:00 浏览:  322 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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申联生物医药(上海)股份有限公司独立董事
关于续聘 2021 年度外部审计机构的事前认可意见
申联生物医药(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会
拟召开第二十一次会议审议《关于续聘 2021 年度外部审计机构的议案》。
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定,我们作为公司的独立董事,就公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)的事项向公司管理层了解了具体情况,并审核了大华会计师事务所(特殊普通合伙)的相关资质等证明材料,我们发表事前认可意见如下:
经核查,大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备会计师事务所执业资质,具备相应的专业胜任能力。在为公司提供审计服务期间能够严格遵循独立、客观、公正的执业准则,所出具的审计报告真实、准确、客观。我们同意继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2021年度财务审计和内
部控制审计机构,将相关事项提交至第二届董事会第二十一次会议审议。
(以下无正文)
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