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易见供应链管理股份有限公司监事会
对《董事会关于否定意见内部控制审计报告的专项说明》的意见
关于天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)(下称“天圆全”)对易见供应链
管理股份有限公司(下称“公司”)出具了否定意见的 2020年度内部控制审计报告,监事会对《董事会关于否定意见内部控制审计报告的专项说明》出具如下意见:
一、公司董事会对于天圆全出具的否定意见的内部控制审计报告,监事会尊重审计机构的职业性和独立判断。内部控制审计报告客观真实地反映了公司实际的内部控制状况,对内部控制审计报告没有异议。监事会认为《董事会关于否定意见内部控制审计报告的专项说明》符合实际情况,对专项说明表示同意。
二、监事会将认真履行职责,对董事会及管理层的履职情况进行监督,并持续关注公司内部控制整改情况,努力降低和消除内部控制审计报告所述事项对公司经营的影响,及时关注相关事项的进展情况,督促董事会及时履行信息披露义务。
特此说明。
易见供应链管理股份有限公司
监 事 会
二〇二一年七月三日 |
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